借應(yīng)付賬款貸庫存商品暫估, 然后按照折扣之后的借庫存商品貸應(yīng)付賬款,對方企業(yè)付款, 借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
對于庫存,只要貨到了,就要入庫。但是如果發(fā)票沒到,用暫估入庫:借:庫存商品-暫估入庫 ?貸:應(yīng)付賬款-某供貨商 ; 收到發(fā)票后沖銷暫估,同時(shí)入庫:借:庫存商品 ?貸:庫存商品-暫估入庫(借方紅字); 這樣通過查看“庫存商品-暫估入庫”明細(xì)賬就能知道誰家的發(fā)票還沒到。 老師這樣做賬對嗎?
請問:2月商品入庫發(fā)票未到,借:庫存商品(暫估),貸:應(yīng)付賬款(暫估)。同時(shí)2月暫估的商品己發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估,貸:庫存商品(暫估)。3月收到發(fā)票分錄怎么做?(收到發(fā)票金額跟暫的全額是一致的)
老師,采購時(shí),貨先到先入庫,發(fā)票后到。 1.先入庫時(shí)暫估入庫:借:庫存商品—暫估(含稅) 貸:應(yīng)付賬款 2.收到發(fā)票時(shí),有票折 3.付貨款時(shí)有現(xiàn)金折扣 老師,請問第2和第3分錄怎樣做?
老師 我商品先到 做暫估入庫的時(shí)候 會計(jì)分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 實(shí)際收到發(fā)票的時(shí)候 做的分錄是借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付賬款-某公司 但是發(fā)現(xiàn) 暫估做多了或者少了要怎么處理
公司購買儀器款,先支付定金,之后收到貨按庫存商品-暫估入庫(沒收到發(fā)票時(shí)候做暫估入庫)然后銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本,最后收到發(fā)票再轉(zhuǎn)到庫存商品,請問老師這個(gè)業(yè)務(wù)流程具體的分錄要怎么做 庫存商品-暫估入庫 貸:預(yù)付賬款
老師我們原料入庫因?yàn)闆]付款 還沒走取得發(fā)票,這個(gè)要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
請問老師,農(nóng)業(yè)公司購買的拖拉機(jī)和旋耕機(jī)是屬于哪個(gè)資產(chǎn)類別?機(jī)器機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備還是器具、工具、家具?
來個(gè)確定性老師,建設(shè)應(yīng)急救援基地項(xiàng)目,有兩部分組或,1、建設(shè)1棟辦公樓,2、消防車20臺,價(jià)值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗(yàn)收完,消防車可以轉(zhuǎn)固嗎?還是入在建工程,等到為公樓建設(shè)完,一起轉(zhuǎn)固?
請問,江蘇單位,有項(xiàng)目在廈門,也是正常的辦理外經(jīng)證嗎
小規(guī)模納稅人,我們有一個(gè)供應(yīng)商是個(gè)體戶,每次我們法人都是微信轉(zhuǎn)賬進(jìn)貨,現(xiàn)在需要他開出將近一年的進(jìn)貨發(fā)票,用法人的微信轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬吧?用不用我們對公賬戶給供應(yīng)商過一下賬?
專業(yè)合作社老板從外地買了幾頭牛養(yǎng)殖,但是對方?jīng)]有發(fā)票,怎么入賬呢?
您好 老師請教一個(gè)問題 工資表上有應(yīng)付金額跟實(shí)發(fā)金額 給領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)放時(shí),按照應(yīng)發(fā)簽字還是實(shí)發(fā)簽字呢
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費(fèi)需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時(shí)原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我需要怎么做賬呢
我們進(jìn)貨50%是貨先到,發(fā)票后到,需要暫估入庫的。月底統(tǒng)計(jì)時(shí),如果暫估入庫100萬,收到發(fā)票50萬,票折5萬,會計(jì)分錄是不是這樣? 1、暫估:借:庫存商品(含稅全價(jià)) 貸:應(yīng)付賬款 2、沖銷:借:應(yīng)付賬款 50萬 貸:庫存商品50 3、重新入庫:借:庫存商品 45 貸:應(yīng)付賬款 45 是這樣嗎?
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。