你好; 你是小規(guī)模類的話; 沒有稅費(fèi) 就這樣來處理的;? ? ?到時(shí)無票收入 也得做收入報(bào)稅的??
9月份 借應(yīng)收賬款6960 貸主營業(yè)務(wù)收入6960 還要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 但是11月份應(yīng)收賬款6960需要調(diào)整為公司管理費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
物業(yè)公司計(jì)提物業(yè)管理費(fèi)做賬為:借:應(yīng)收賬款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 假如月結(jié)時(shí)費(fèi)用沒有全部收齊,借:銀行存款 80 貸:應(yīng)收賬款 80,那么需要把未收到的20從主營業(yè)務(wù)收入中沖減出來嗎?分錄要怎么做呢?
物業(yè)小規(guī)模公司需要把每月出的賬單先做賬嗎?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 —未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi) ,做未開票收入報(bào)稅,然后等業(yè)主來交款時(shí)借銀行存款貸應(yīng)收賬款,如果有開發(fā)票的先沖紅未開票收入再記發(fā)票收入,這個(gè)流程對(duì)嗎?大神指教一下
物業(yè)公司,贈(zèng)送業(yè)主物業(yè)費(fèi)記賬為 借:應(yīng)收賬款 -100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100,對(duì)嗎?第二個(gè)月做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)贈(zèng)送的100里面有60是停車費(fèi),那賬務(wù)需要怎么調(diào)整呢?
老師 單位有一個(gè)100元的貨款 本來七月份的時(shí)候是預(yù)收100元,但是七月份就做了借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入的分錄 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 ,八月份實(shí)際銷售時(shí)候又做了一次借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 這種要怎么調(diào)賬 賬上一直掛著100元的應(yīng)收賬款
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會(huì)跟股東會(huì)的決議有沖突,應(yīng)該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個(gè)公司,三個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號(hào)判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請(qǐng)問怎么單獨(dú)核算成本呢
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未收到的20從主營業(yè)務(wù)收入中沖減出來嗎?
?你好;? ? 未收到的20 不紅沖哈? ?
如果不沖紅,月末的利潤表中的營業(yè)收入不就是100而不是實(shí)際收到的金額?這樣不能反映實(shí)際收入吧?
?你好;? 你? ? 這個(gè)20也是100 中的收入 的; 只是暫時(shí)沒有收款而已? ?