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物業(yè)公司計(jì)提物業(yè)管理費(fèi)做賬為:借:應(yīng)收賬款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 假如月結(jié)時(shí)費(fèi)用沒有全部收齊,借:銀行存款 80 貸:應(yīng)收賬款 80,那么需要把未收到的20從主營業(yè)務(wù)收入中沖減出來嗎?分錄要怎么做呢?

2022-10-19 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-19 15:37

你好; 你是小規(guī)模類的話; 沒有稅費(fèi) 就這樣來處理的;? ? ?到時(shí)無票收入 也得做收入報(bào)稅的??

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快賬用戶9564 追問 2022-10-19 15:38

未收到的20從主營業(yè)務(wù)收入中沖減出來嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:41

?你好;? ? 未收到的20 不紅沖哈? ?

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快賬用戶9564 追問 2022-10-19 15:42

如果不沖紅,月末的利潤表中的營業(yè)收入不就是100而不是實(shí)際收到的金額?這樣不能反映實(shí)際收入吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:45

?你好;? 你? ? 這個(gè)20也是100 中的收入 的; 只是暫時(shí)沒有收款而已? ?

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你好; 你是小規(guī)模類的話; 沒有稅費(fèi) 就這樣來處理的;? ? ?到時(shí)無票收入 也得做收入報(bào)稅的??
2022-10-19
你好,你按月確認(rèn)收入就可以的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,這個(gè)是一個(gè)月的物業(yè)費(fèi)。
2022-03-24
你這個(gè)贈(zèng)送做了紅沖嗎?
2024-03-25
您好,這樣錯(cuò)是對(duì)的呢
2021-01-07
已經(jīng)開票時(shí)確認(rèn)收入了,后期不用再確認(rèn)收入了
2022-04-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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