你應(yīng)該收對(duì)方的,怎么是管理費(fèi)?管理費(fèi)應(yīng)該是你們單位支出的。
9月份 借應(yīng)收賬款6960 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6960 還要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 但是11月份應(yīng)收賬款6960需要調(diào)整為公司管理費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價(jià)入庫(kù)2000.00元,11月才到采購(gòu)發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價(jià)入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫(kù)存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫(kù) 借:借:庫(kù)存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問(wèn)往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
2021年12月會(huì)計(jì)分錄 借:庫(kù)存商品1000 貸:應(yīng)付賬款1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000 但是2022年1月付款收到合同和發(fā)票是1100,銀行付款也是1100元 那么我2022年1月份應(yīng)該怎么調(diào)整?
銷售自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎?要是要列入免增值稅,作為營(yíng)業(yè)外收入?
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒(méi)有錢(qián)還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤(rùn)好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊(cè)過(guò)的商標(biāo)呢?
咨詢個(gè)問(wèn)題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問(wèn)題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開(kāi)發(fā)軟件-(無(wú)形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開(kāi)了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開(kāi)發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫(xiě)?
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問(wèn)的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒(méi)有講,怎么辦,給我打電話說(shuō)一下也行啊
老師想問(wèn)一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開(kāi)票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
雖然是應(yīng)收賬款,老師就是按我們支出的的,算到管理費(fèi)用呢
借管理費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款嗎,但是上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么弄
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)。
沖銷了之前的然后再借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存商品是吧
你好是的,是這么做的。