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9月份 借應(yīng)收賬款6960 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6960 還要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 但是11月份應(yīng)收賬款6960需要調(diào)整為公司管理費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

2020-12-06 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-06 15:44

你應(yīng)該收對(duì)方的,怎么是管理費(fèi)?管理費(fèi)應(yīng)該是你們單位支出的。

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快賬用戶1678 追問(wèn) 2020-12-06 15:45

雖然是應(yīng)收賬款,老師就是按我們支出的的,算到管理費(fèi)用呢

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快賬用戶1678 追問(wèn) 2020-12-06 15:46

借管理費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款嗎,但是上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么弄

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齊紅老師 解答 2020-12-06 15:48

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)。

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快賬用戶1678 追問(wèn) 2020-12-06 15:54

沖銷了之前的然后再借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存商品是吧

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齊紅老師 解答 2020-12-06 15:56

你好是的,是這么做的。

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你應(yīng)該收對(duì)方的,怎么是管理費(fèi)?管理費(fèi)應(yīng)該是你們單位支出的。
2020-12-06
借以前年度損益調(diào)整5000 貸應(yīng)收賬款5000
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同學(xué)你好 這樣做也對(duì) 但是最好是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-01-13
您好!農(nóng)產(chǎn)品免稅,這個(gè)分錄是沒(méi)問(wèn)題的
2023-02-27
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