你看一下圖片參考一下
借:投資性房地產(chǎn)——成本 1500 ——公允價值變動 100 投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備 100 投資性房地產(chǎn)累計折舊 200 貸:投資性房地產(chǎn) 1500 遞延所得稅資產(chǎn) 25 遞延所得稅負(fù)債 75 盈余公積 30 利潤分配——未分配利潤 270 這道題目遞延所得稅資產(chǎn)25和遞延所得稅負(fù)債75如何算出來的,如何理解?為什么成本法下25在借方?
老師 這個題幫忙解析第二問的應(yīng)納所得額怎么 計算分不清楚哪些該計入和不計入 這個表格形式看不太懂 第三問的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù) 債
老師 這道題問的是 請寫出甲公司2×19年12月1日購買股票分錄 答案寫了 公允價值的變動和確認(rèn)了遞延所得稅,考試的時候不用寫吧 第4問,問的是2019年12月31日公允價值變動的問題, 12月31日應(yīng)該做以下賬務(wù)處理吧 借:其他綜合收益60 貸:其他權(quán)益工具——公允價值變動60 同時; 借:遞延所得稅資產(chǎn)15 貸:其他綜合收益15
請問老師,這道題廣告費賬面價值和計稅基礎(chǔ)為什么不是填0和240呢?
請問這道題延遲和不延遲的價值分別應(yīng)該如何計算
匯算清繳時未開票的成本調(diào)出,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,需要做分錄借主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))嗎
老師好:咨詢下,科目余額表年初 其他應(yīng)收款-公積金數(shù)不對,這個也不清楚什么原因,但是知道2023年12月公積金計提、繳付憑證。這個如果調(diào)賬 怎么調(diào)整呢?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下25年收到22年的費用發(fā)票計入當(dāng)期費用,還需調(diào)整22年度的匯算清繳表嗎?
請問下年利率24%合理嗎
老師我想問一下我們掛靠乙方,乙方開票含稅78萬,不含稅780000/1.09=715596.3303,增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方讓我們開成本票720000萬,稅負(fù)3.5%,叫開材料是專票13%的稅率和勞務(wù)票普通發(fā)票,專票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬,那我們開票一共是72萬十專票稅額一共是76萬不到,那這個差額是什么,我問乙方說和我們沒有關(guān)系,是她們做賬問題,那這個差額我們不是少2萬給我們了嗎,這2是不是包含他家代我們家交的附加稅,印花稅,他說有企業(yè)所得稅說0.88%,還有管理費用1.5%,那包不包含增值稅呀,我沒有明白這個差額,他家開出去收入不到72萬,我們家開成本票72萬,成本大于收入不交企業(yè)所得稅
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒有,未勾選的也沒有,不抵扣色選里也沒有,對方也沒紅沖,這是怎么回事
老師,以老板名義從小額貸款公司貸款后從小額貸款公司直接支付給供貨廠家。我購入這筆貨物借 庫存商品貸方寫什么呢
若A公司與自然人小明共同投資成立了C公司,后C公司又以成本、費用各承擔(dān)一半的形式向A公司轉(zhuǎn)賬,A公司收到銷售貨款后又分給C公司一半;在這種情況下,C公司怎樣做賬務(wù)處理?
我們租廠房還要給房東交房產(chǎn)稅嗎?不合理吧,房子又不是我的
請問建筑企業(yè)承接老舊小區(qū)改造項目是否有增值稅免稅政策?