你好;? ? ?那你總得有購進酒水的業(yè)務; 不然你怎么銷售; 憑空銷售開票 會虛開發(fā)票的??

老師我們公司從7月份開始業(yè)務往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應的銷項出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務會有風險嗎?我現(xiàn)在應該要怎么做才能避免稅務風險
本公司是中間商買賣材料的,賣給對方100萬貨款,開了發(fā)票的?,F(xiàn)在對方將錢打去公司賬戶。我公司要去廠家進貨在銷售給買方。但是對方廠家是沒有公戶的。一直都是微信支付給對方的。我們要把公戶的錢先轉出來再去買材料。這樣怎么操作。這樣是不是又要繳稅啊。。。利潤本來就幾個點。這可咋弄
對方賬戶對公發(fā)給我們公司賬戶20萬,但是沒有業(yè)務往來,我這個公司業(yè)務是銷售酒的。領導讓我根據(jù)進項發(fā)票開20萬的銷售專票,就相當于20萬是賣給對方的酒。然后算銷售收入。但是其實壓根對方沒有買酒。昨天又讓我給對方對公形式打回去20萬,說是給簽個合同,對方給我開發(fā)票。這。。。咋整
我公司一般納稅人3月份銷售一批也營房,和對方財務溝通,款項轉進,合同也擬好并傳輸對方財務,對方財務并沒有返回我電子版合同,今天發(fā)微信給我她補合同并讓我開票,但是我公司進銷發(fā)票剛好,再開就要繳納4萬多增值稅,延期到下個月給開,合適嗎,對方說要投訴我們了,我該咋做?
我們公司主要是銷售商品的,有家公司欠我們款項沒有還,我們需要開市場服務費發(fā)票,然后對方通過公賬打款回來,這個月我們日常開了發(fā)票50多萬了,還能開150萬的發(fā)票,能不能都開市場推廣費的發(fā)票給對方,或者只開100萬的發(fā)票給對方,這樣行不行
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
有進項發(fā)票
我這邊是有進有出的
?你好;? 那你就正常做購進和銷售收入結轉成本分錄即可? ?