你好,那你看一下你們單位有沒有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,只要有的話就可以。

老師,我們個(gè)人支付給對(duì)方公司的服務(wù)費(fèi),開始沒有要發(fā)票,后來需要要發(fā)票,但是對(duì)方已經(jīng)入賬做無票收入了,還能有什么補(bǔ)救方法嗎,讓對(duì)方給我們開發(fā)票,
老師,客戶給我們公司打款40萬的裝修費(fèi),但是用兩家公司轉(zhuǎn)賬過來得,然后對(duì)方想讓我們把這40萬發(fā)票都開給其中一家公司甲,然后甲那邊寫個(gè)委托付款,委托乙公司代甲付款給我們,這樣我們能把這個(gè)40萬發(fā)票全部開給甲嗎
我們公司主要是銷售商品的,有家公司欠我們款項(xiàng)沒有還,我們需要開市場(chǎng)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,然后對(duì)方通過公賬打款回來,這個(gè)月我們?nèi)粘i_了發(fā)票50多萬了,還能開150萬的發(fā)票,能不能都開市場(chǎng)推廣費(fèi)的發(fā)票給對(duì)方,或者只開100萬的發(fā)票給對(duì)方,這樣行不行
車展搭建管理費(fèi)1到5或者6萬不等,10萬以下,對(duì)方只能個(gè)人打款給公司,我們這邊必須開發(fā)票,這種行嗎,有什么好的辦法,2是現(xiàn)場(chǎng)搭建費(fèi)可能有一些現(xiàn)金支出的,對(duì)方也是個(gè)人付款,幾千,我們得給對(duì)方開發(fā)票,這個(gè)是不是可以打款給法人,法人存現(xiàn),然后現(xiàn)金支付
車展搭建管理費(fèi)1到5或者6萬不等,10萬以下,對(duì)方只能個(gè)人打款給公司,我們這邊必須開發(fā)票,這種行嗎,有什么好的辦法,2是現(xiàn)場(chǎng)搭建費(fèi)可能有一些現(xiàn)金支出的,對(duì)方也是個(gè)人付款,幾千,我們得給對(duì)方開發(fā)票,這個(gè)是不是可以打款給法人,法人存現(xiàn),然后現(xiàn)金支付,還是也是個(gè)人打款給公司,然后開票
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?


有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,老師開銷項(xiàng)市場(chǎng)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,有沒有要求必須要有進(jìn)項(xiàng)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師,我們申報(bào)增值稅選擇待抵扣的進(jìn)項(xiàng)票時(shí)候,是不是必須按增值稅稅負(fù)率來選擇,不能說,我這個(gè)月銷項(xiàng)50萬,我進(jìn)項(xiàng)選擇50萬,這個(gè)就不用繳納增值稅了
你好,只要不是虛開發(fā)票的,沒有關(guān)系。
最好是指根據(jù)稅負(fù)來勾選發(fā)票。
會(huì)不會(huì)平時(shí)都開貨物發(fā)票,我們突然開100萬的發(fā)票會(huì)不行
好,沒有關(guān)系,只要是實(shí)際的業(yè)務(wù)就行。
是實(shí)際的,有合同,有銀行流水,對(duì)方一部分錢已經(jīng)通過公賬匯過來了
這樣是不是就不是虛開發(fā)票了
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)的不屬于虛開。
就要自己判斷一下,你給對(duì)方提供了服務(wù)沒有。
我們是給對(duì)方銷售固定金額的商品,達(dá)到后收取市場(chǎng)推廣費(fèi),我們實(shí)際并沒有完成任務(wù),但對(duì)方按合同金額付款了,我比較擔(dān)心雖然有合同但我們時(shí)候銷售金額沒有達(dá)到要求,而且一次性開市場(chǎng)服務(wù)費(fèi)發(fā)票100萬會(huì)不會(huì)被監(jiān)控
你好,這個(gè)不好說,不能保證沒有問題。
老師,我們開銷項(xiàng)的費(fèi)用票,是不是相應(yīng)要有進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用票進(jìn)來才合理
你好,沒有也可以的,因?yàn)槟憧梢杂腥斯ぬ峁┓?wù),不是嗎?服務(wù)類的可以沒有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),別人員工提供服務(wù)不就是嗎?
有個(gè)人告訴我,我們公司進(jìn)項(xiàng)基本都是采購貨物,我開了銷項(xiàng)費(fèi)用票,后續(xù)要跟進(jìn)一下,要有進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用票進(jìn)來要稅率相同,不然我用采購13%的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵扣6%的費(fèi)用票,稅局系統(tǒng)會(huì)一直累計(jì)我開的6%,沒有相應(yīng)6%進(jìn)項(xiàng)去抵扣
你好,那你就讓別人給你開發(fā)票。
讓別人給你開發(fā)票,這不就是接收虛開發(fā)票?
老師,稅局有這樣的規(guī)定嗎?
沒有 沒有這個(gè)規(guī)定的