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我公司一般納稅人3月份銷售一批也營房,和對方財務溝通,款項轉進,合同也擬好并傳輸對方財務,對方財務并沒有返回我電子版合同,今天發(fā)微信給我她補合同并讓我開票,但是我公司進銷發(fā)票剛好,再開就要繳納4萬多增值稅,延期到下個月給開,合適嗎,對方說要投訴我們了,我該咋做?

2022-12-23 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-23 14:13

你好 按合同約定的開發(fā)票就可以??

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你好 按合同約定的開發(fā)票就可以??
2022-12-23
同學你好 這個你們申請延期了一般不會罰款
2022-10-24
你好,操作上,對方出個委托付款協(xié)議。但是確實風險不小。
2025-05-08
同學你好 1.貴公司未交的稅款不會影響專票的紅沖。紅沖是對已經(jīng)開具但發(fā)生退貨、折讓或開票有誤等情形需要作廢的發(fā)票進行的一種操作,與稅款是否繳納沒有直接關系。但是,如果紅沖發(fā)票涉及已申報但未繳納的稅款,需要在紅沖后及時調(diào)整申報數(shù)據(jù),確保稅款申報的準確性。 2.如果A公司已經(jīng)抵扣了這張專票,那么在紅沖時確實需要A公司提供紅字信息表。這是稅務局的要求,以確保紅沖操作的合規(guī)性。A公司需要向稅務機關申請開具紅字信息表,并在貴公司辦理紅沖時提供該表。 3.貴公司的印花稅是季報,因此已開的162萬發(fā)票在這個報表期是需要正常申報的。紅沖發(fā)票的操作不會影響這個報表期的印花稅申報,因為印花稅是基于經(jīng)濟行為的發(fā)生而征收的,與發(fā)票的紅沖沒有直接關系。 4.對于162萬發(fā)票紅沖后的稅款處理,一般來說,如果紅沖發(fā)票涉及已繳納的稅款,可以向稅務局申請退稅。
2024-04-08
借:庫存現(xiàn)金 36 貸:銷售費用 33.03 應交稅費-進項轉出 2.97
2022-03-08
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