你好,今年是確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄都沒有做??

老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進(jìn)高價買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時,1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師,庫存商品從開始入庫的時候是借是材料采購,但是他實際入庫的是貸記預(yù)付賬款,剛開始入庫,他沒有結(jié)轉(zhuǎn)材料采購,但是現(xiàn)在需要把這個預(yù)付賬款給消掉,記入正確的庫存商品,但是以前的庫存商品已經(jīng)進(jìn)入了主營業(yè)務(wù)成本,期間費(fèi)用,這些怎么給他改正過來?我們沒有設(shè)置以前年度損益科目
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,去年進(jìn)貨時掛了預(yù)付賬款,忘記沖預(yù)付賬款來確認(rèn)庫存商品,今年把商品賣出去確認(rèn)了收入,那今年怎么通過以前年度損益來調(diào)整呢
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人增值稅這一塊是屬于免征的,去年12月份確認(rèn)了1筆無票的銷售收入,今年1月開了稅票,不知道我一下分錄是否正確,請老師指點 分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時: 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2022.10月借銀行存款2000元飲料款,貸主營業(yè)務(wù)收入2000元,現(xiàn)把它調(diào)出來,掛商家借,以前年度損益調(diào)整2000,貸應(yīng)付賬款\\甲超市,請問小規(guī)模納稅人可用以前年度損溢調(diào)整科目嗎,2去年的未分配利潤減少了,去年利潤報表不準(zhǔn)了,申報表怎么辦呢?
老師,10月注冊領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務(wù)局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務(wù)報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
申報個稅流程圖是什么
老師,用2臺舊固定資產(chǎn)置換一個新的,補(bǔ)差價。我的會計分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對方,在9月對方已認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務(wù)成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請教下,公司被提示風(fēng)控了,說發(fā)票取得率不正常。會計賬上的材料成本每個月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票。可是21年的某一項原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個解釋,賬上也沒得庫存,這個要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會計準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報表或者現(xiàn)在財務(wù)報表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
今年只做了收入還沒做成本
你好,先這樣做分錄 借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款 然后 結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
不用以前年度損益調(diào)整嗎
你好,不需要的。 因為 銷售出去是今年,而不是去年啊?
那如果去年掛預(yù)付的時候?qū)Ψ介_了增值稅發(fā)票給我們呢?還是這樣做嗎
你好,需要體現(xiàn)進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不變 先這樣做分錄 借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:預(yù)付賬款 然后 結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品