你好,120%這個(gè)不對 實(shí)際取得發(fā)票的數(shù)量 ÷ 應(yīng)取得發(fā)票的總數(shù)量 × 100% 大于100%有虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn) 還沒等著你購入,他就已經(jīng)開了發(fā)票了 你看下你們有這種情況吧。

老師您好!去年開始乙(有公司無資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個(gè)人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個(gè)人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個(gè)人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項(xiàng)票今年回款后還可以直接支付給乙(個(gè)人)嗎?甲(公司)說現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費(fèi)2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請問乙該怎么辦?求老師指點(diǎn)!
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個(gè)機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫,成本票來了就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
親想請教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個(gè)代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他(因?yàn)閷Ψ竭€欠他一些錢,加上我們這個(gè)30萬,合計(jì)有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個(gè)賬平不了是吧,因?yàn)檫@個(gè)賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因?yàn)檎DJ绞羌追酵嘶?0萬給到我們,他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧?
老師,請教下,一家公司的外賬,沒有收到成本票,當(dāng)月的原材料是暫估的,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本的這種?,F(xiàn)在因?yàn)槎悇?wù)上聯(lián)查,有一張成本發(fā)票不合規(guī),他們的財(cái)務(wù)就把這張票做了沖減,這種情況可以視為主營業(yè)務(wù)成本也沖了嗎?他們的會(huì)計(jì)說這樣就表示沖減了主營成本,我怎么就覺得沒有沖呢,是我哪里沒有想明白嗎
老師您好,請問合同標(biāo)的 設(shè)備一臺(tái),包含了設(shè)備價(jià)和安裝工程,,這樣只能從高計(jì)稅對嗎?可不可以簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議把設(shè)備價(jià)和安裝工程價(jià)分開列明,分開不同稅率開票,這樣可以嗎?
去年12月的報(bào)銷,有張發(fā)票五百塊,計(jì)入了成本把我們公司名寫錯(cuò)了,匯算清繳沒有納稅調(diào)增,那今年把錢給他要回的話,借銀行存款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)可以嗎,不更正24年匯算清繳
老師,單位小車過戶給個(gè)人,也要交增值稅嗎
公司貸款一年期好,還是三年期好
老師,我們給客戶的紅包,十萬塊,直接轉(zhuǎn)給法人了,這種有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)到時(shí)候讓法人繳納個(gè)稅啊
你好 老師 對話CFO 課程 在哪里?
老師,酒店裝修費(fèi)用建賬時(shí)候錯(cuò)計(jì)入固定資產(chǎn),但是后來才知道房子是租的,現(xiàn)在要把固定資產(chǎn)改回長攤,請問需要怎么調(diào)呢
老師,項(xiàng)目上買的農(nóng)民工保險(xiǎn)入哪個(gè)科目呢
老師,請教一下,咱們公司簽訂了一出口合同,質(zhì)保期一年,質(zhì)保金一年后支付,對退稅有沒有什么影響了
甲公司收入40萬,融資部要求報(bào)表收入4000萬,會(huì)計(jì)沒有義務(wù)編吧,給他9月報(bào)表他自已編對嗎?


有這種情況,就是先收到發(fā)票,賬上也沒有庫存,那這種情況賬上怎么去體現(xiàn)呢?或者說可以暫時(shí)不入賬
業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,沒有支付的情況下不做
那就只有這么去解釋了,有部分原材料是需要加工才能用的,當(dāng)年取得的發(fā)票有多的,就是沒有全部入賬。只是問對方為什么要先開票,我怎么解釋
你合同里面怎么約定的?你簽訂了合同嗎?下了訂單嗎?
你看你實(shí)際情況是什么的
合同是簽了的,實(shí)際情況就是他們以前不知道什么原因差發(fā)票。然后那個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理就不知道想的什么辦法讓個(gè)體戶開票,但是開票呢,又只針對一種原材料開,造成這種原材料 當(dāng)年比例高這么多
那你就在合同里面約定好了什么時(shí)間開發(fā)票,什么時(shí)間付款,什么時(shí)間材料發(fā)貨 你這個(gè)很有可能就是虛開發(fā)票。
哎,所以現(xiàn)在根本不知道從何去解釋這個(gè)。好頭痛哦
在合同里面約定好了什么時(shí)間開發(fā)票,什么時(shí)間付款,什么時(shí)間材料發(fā)貨 貨物沒打開開了發(fā)票
我們的原材料是砂石,這個(gè)真的好難去解釋哦,當(dāng)時(shí)我說的是買的原石,這個(gè)是事實(shí),原石需要加工后才能用。如果賬上有庫存還好說,可是賬上又沒得那么多的原石庫存,就說是先買了,付了款,貨暫時(shí)沒有拉過來?
對的是的,是這么做的。如果稅務(wù)局要求你整改的話,那就讓對方紅沖發(fā)票。
哎,真的是。做賬的人不重視,老大也不管。造成今天這個(gè)局面
不懂法 還沒意識到問題的嚴(yán)重性
關(guān)鍵是現(xiàn)在落到我頭上,我不知道去給SW解釋才能過關(guān),頭發(fā)都白了好幾根,好郁悶哦
沒有辦法,只能用這個(gè)方法。實(shí)際就是虛開,你不能跟稅務(wù)局說,我們就是虛開發(fā)票。
肯定不能說是虛的嘛,我還要去對賬上的結(jié)轉(zhuǎn)成本。21-23年的賬,簡直是煎熬
那是當(dāng)時(shí)交接沒做好
他們老大腦溢血,根本就沒得交接。我被抓壯丁,同老板不同公司那種。其實(shí)大家都心知肚明,只是要怎么去合理化解釋而已
那就按照上面的說法吧,不行你就讓你老板看下有合適的理由吧