您是去年的。收入和成本分錄都沒做嗎?
老師,我司是銷售方,去年銷售收入100和結(jié)轉(zhuǎn)成本90,今年開了紅字專票,沖減去年的收入 沖減分錄如下: 第一步、沖收入 借:應收賬款 -113 貸:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) -13 第二步、沖成本 借:以前年度損益調(diào)整 -90 貸:庫存商品 -90年 第三步、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 10 貸:以前年度損益調(diào)整 10 請問,我還需要做企業(yè)所得稅的調(diào)整分錄嗎?
老師您好!請教您一下。公司是小規(guī)模納稅人,用的是小企業(yè)會計準則。公司去年年底暫估成本15000,在今年二月份對方把發(fā)票開過來了,實際是14800。我需要做的會計分錄是:1.借:庫存商品-暫估15000(紅字)貸:應付賬款15000(紅字),2.借:主營業(yè)務成本15000(紅字)貸:庫存商品15000(紅字),3.借庫存商品14800,貸:應付賬款14800,4,借:主營業(yè)務成本14800,貸:庫存商品14800。因為是小企業(yè)準則,沒有以前年度損益調(diào)整,5,借:利潤分配未分配200,貸:主營業(yè)務成本200。這樣做對嗎?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人增值稅這一塊是屬于免征的,去年12月份確認了1筆無票的銷售收入,今年1月開了稅票,不知道我一下分錄是否正確,請老師指點 分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時: 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務收入,做了這個分錄確認了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不對,然后我把1月確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
我21年度的成本大于收入,于是我在22年度匯算清繳的納稅調(diào)整表中調(diào)增了一筆。并在22年憑證里做了分錄借:庫存商品 貸:利潤分配一未分配利潤,這樣我的庫存商品多了一筆余額,于是我就做了分錄借:應收賬款 貸:應交稅費一銷項稅 貸:主營業(yè)務收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品,但這么做完我發(fā)現(xiàn)總體成本還是大于收入[捂臉]
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎金4000,持續(xù)13個月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬的證據(jù)?是否可以和個稅申報金額每月1萬互相論證作為證據(jù)
怎么查個人一整年交的醫(yī)保和社保,一整年能導出來的,
發(fā)票是專票,報銷重復轉(zhuǎn)了,當時入賬借:管理費用,應交稅費(進項稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
公司買一輛二手車,錢由其他公司付款,車入到公司名下,錢不用還其他公司,如何處理
兩免三減半的企業(yè),前兩年盈利不交企業(yè)所得稅,三年第三年盈利了,交的是第三年的單獨盈利的企業(yè)所得稅?還是一二三年累積下來盈利的稅?
一般納稅人上個月開了張3%勞務服務專用發(fā)票出去,公司能抵扣進來的材料費發(fā)票嗎
老師,5月還沒有報4月的稅,可以開5月的發(fā)票嗎?
C公司的股東是A公司,B公司 這種是母子公司嗎
老師起初建賬只有銀行余額和預收賬款,找不到對應賬戶怎么建賬
匯算清繳是的工資薪金支出,應該按照管理費用-工資還是應付職工薪酬-工資填寫
去年確認無票收入的時候是做了的收入和成本的
如果都做了,你今年開票。把發(fā)票直接貼后面。這樣簡單處理就。這樣簡單處理就行?;蛘啧r紅蔥原來分錄。然后按發(fā)票再做一筆收入分錄,成本的分錄不用處理。
紅沖原來的分錄的話,因為是去年的收入,所以會涉及到用以前年度損益調(diào)整,這個時候我就不明白應該如何做分錄了
借應收負數(shù)。貸以前年度損益調(diào)整負數(shù)。。應交稅費負數(shù)。 。借應收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應交稅費。
好的,謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?