您好,是的,是這個(gè)意思的
請(qǐng)問(wèn)一下 各位老師和同學(xué) 福利費(fèi)是不是都應(yīng)該通過(guò) 過(guò)應(yīng)付職工薪酬-職工福利 過(guò)渡一下? 是不是要交個(gè)稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,管理費(fèi)用下面工資,福利費(fèi),是不是都要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡?也就是應(yīng)付職工薪酬下面的明細(xì)科目和管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的都要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡是嗎
老師,請(qǐng)教下,員工聚餐等這種福利費(fèi),需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過(guò)渡嗎
老師,我想問(wèn)一下比如員工的聚餐費(fèi)需不需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)呢?還是直接入管理費(fèi)用-福利,不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利過(guò)度呢?
老師,員工報(bào)銷聚餐費(fèi),我進(jìn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),是不是需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡?
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開,今年五月份才開進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?