你好, 是的 填寫12萬(wàn)的。
小規(guī)模納稅人,開具的餐飲服務(wù)發(fā)票,開的全是普票,稅率是:免稅。這個(gè)月申報(bào)季度增值稅的時(shí)候,收入不超過30萬(wàn),增值稅申報(bào)表是填9跟12欄嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅1%執(zhí)行,開專票銷售額10萬(wàn),普票銷售額5萬(wàn)(增值稅申報(bào)表已填入免稅欄),填附表減免額時(shí),是填10萬(wàn)*2% 還是填15萬(wàn)*2%?
填寫增值稅及附加稅申報(bào)(小規(guī)模納稅人適用),開票額季度不超45萬(wàn),我們這個(gè)季度實(shí)際開票9.5萬(wàn)元,除了主表還需要填寫附表嗎,比如增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表用不用填寫,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表用不用填寫
老師,個(gè)體戶小規(guī)模,第四季度開了30萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)真增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,是不是只填第11欄?
#提問#老師 小規(guī)模納稅人開具免稅增值稅普通發(fā)票,比如12萬(wàn)元的免稅普通發(fā)票,申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí),是不是填在表10欄次?金額是直接填12萬(wàn)還是12萬(wàn)除以3%?
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫(kù)?
老師,請(qǐng)問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅