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老師,個體戶小規(guī)模,第四季度開了30萬的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)真增值稅及附加稅費(fèi)申報表,是不是只填第11欄?

2022-01-11 15:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-11 15:46

你好,只填第11欄就行了

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你好,只填第11欄就行了
2022-01-11
你好,是的,季度申報銷售額未超過30萬元的小規(guī)模納稅人填寫增值稅申報表時,需根據(jù)開具不同發(fā)票填寫對應(yīng)欄次: 開具增值稅普通發(fā)票,將開具的增值稅普通發(fā)票的銷售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次;如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“免稅銷售額”相關(guān)欄次,填寫差額后的銷售額。
2024-01-09
你好,計稅依據(jù)填寫的是206267碼,應(yīng)該填寫的是6188,你的增值稅才對。
2022-01-18
填寫到3%的增值稅普票那一毛,附加稅會帶出來填寫的。
2023-01-10
對的,是的,是這么做的。
2023-04-06
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