你好,因?yàn)槭遣少?gòu)你們支付的錢(qián),未來(lái)可以抵稅,減少稅金繳納,在借方
老師這個(gè)第二個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)增值稅 屬于負(fù)債 那我采購(gòu) 我這個(gè)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該增加 記貸方才對(duì)呀 為啥是借方
老師,這個(gè)題轉(zhuǎn)回計(jì)提的攤銷(xiāo),應(yīng)交稅費(fèi)不是應(yīng)該增加在貸方嗎,答案怎么在借方,遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回在貸方,答案怎么是遞延所得稅負(fù)債在貸方?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)應(yīng)交增值稅的借方專(zhuān)欄為啥不能去貸方?為啥這幾項(xiàng)必須在借方?
借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所的稅 貸所的稅費(fèi)用。這個(gè)分錄少交稅吧,但是借方負(fù)債也增加,有點(diǎn)迷糊了,老師能講下這個(gè)原理嗎
老師這個(gè)也是應(yīng)納稅所得額,為啥就減負(fù)債加資產(chǎn)了
老師好,我們經(jīng)營(yíng)范圍是醫(yī)療器械銷(xiāo)售公司,無(wú)服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍。我們開(kāi)設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話(huà)必須增加經(jīng)營(yíng)范圍嗎?稅率是照著多少開(kāi)呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺(tái)設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱(chēng)和簽合同都是寫(xiě)的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說(shuō)我們要開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開(kāi)隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對(duì)不起來(lái)。
老師好,我們經(jīng)營(yíng)范圍是醫(yī)療器械銷(xiāo)售公司,無(wú)服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍。我們開(kāi)設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話(huà)必須增加經(jīng)營(yíng)范圍嗎?稅率是照著多少開(kāi)呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺(tái)設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱(chēng)和簽合同都是寫(xiě)的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說(shuō)我們要開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開(kāi)隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對(duì)不起來(lái)。
老師,請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在要申報(bào)所屬期是 6 月份的個(gè)稅,那我社保是不是就要填 5 月份的數(shù)據(jù)啊,因?yàn)槲覀兊墓べY是次月發(fā)的,
運(yùn)費(fèi)是9的稅率 含稅金額20000 貨物是13的稅率 其中4的稅率差差價(jià)我該如何計(jì)算得出
小規(guī)模納稅人開(kāi)造價(jià)咨詢(xún)服務(wù),發(fā)票稅率是免稅嗎?
個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)鸵粋€(gè)股東,投了10萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,稅務(wù)不讓平價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓協(xié)議寫(xiě)的102000,這應(yīng)該怎么做賬,賬用動(dòng)嗎,需要交什么稅,怎么做賬
老師好,銷(xiāo)售方小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)方一般納稅人,一張普通發(fā)票會(huì)展服務(wù)*展位費(fèi),稅率/征收率,為什是0%?
老師,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)了,和交所得稅有沒(méi)影響
民宿寄他上面賣(mài),平時(shí)都收平臺(tái)費(fèi),然后攜程開(kāi)票給我們,我入賬借:銷(xiāo)售費(fèi)用 但是這次是攜程開(kāi)票金額為負(fù)數(shù),如圖-13.41元,比如,我們我們應(yīng)收賬款是218元,但是我們收到的是231.41元中間差額13.41,就是不扣平臺(tái)費(fèi)得同時(shí),反而多給我們錢(qián)。這個(gè)13.41元我該入賬哪個(gè)科目?
老師您好,我企業(yè)是國(guó)有控股企業(yè),購(gòu)買(mǎi)了一塊土地,后又轉(zhuǎn)賣(mài)給國(guó)家收回,產(chǎn)生的增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,所得稅,以上那幾項(xiàng)能免稅?