您好 請問哪幾項(xiàng)在借方
老師這個第二個應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)增值稅 屬于負(fù)債 那我采購 我這個應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該增加 記貸方才對呀 為啥是借方
這兩個地方的應(yīng)交稅費(fèi)為啥一個借方,一個在貸方,應(yīng)該怎么理解這兩個地方的增減情況
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額為啥在借方,負(fù)債在貸方,是從借方轉(zhuǎn)出去的意思吧,應(yīng)交稅費(fèi)怎么學(xué)習(xí)好復(fù)雜,下面明細(xì)二級太多了,不太清晰,謝謝老師!
請問老師,這個應(yīng)交增值稅的借方專欄為啥不能去貸方?為啥這幾項(xiàng)必須在借方?
老師好,不是說數(shù)字大的是貸方,為啥,后面結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和減免稅款在貸方?
以前年度賬務(wù)調(diào)整,可以只更改年度報(bào)表及所得稅,不更改季度報(bào)表及所得稅嗎?如果季度報(bào)表不更改 最新一期季報(bào)可以直接使用新報(bào)表嗎,前后不一致會怎么樣?應(yīng)該怎么操作?
老師,我們上個月在銀行承兌貼現(xiàn)了,我需要讓出納提供我些什么做為做賬的附件呢,
老師 我們那個電子發(fā)票的航空運(yùn)輸電子客票行程單 購買方寫了個人 沒有寫單位 不能認(rèn)證抵扣 可以計(jì)算抵扣嗎
老師您好,我們是小公司,財(cái)務(wù)主管說中級會計(jì)上的東西根本用不到,說考了有什么用,能解決公司的問題嗎?是這樣的嗎?
老師,我們的設(shè)備租個別人,收取租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做,謝謝
老師,個體戶申報(bào)個人所得稅經(jīng)營所得時的營業(yè)收入是按不含稅還是按含稅的金額來申報(bào)?
老師,您看下23年的加權(quán)平均數(shù)和資本化率這么算對不對
小規(guī)模納稅人,上月收到一筆無票收入,當(dāng)時手動把稅算進(jìn)去了,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。但是這個月客戶又要發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
批量開的發(fā)票,怎么批量沖紅?
計(jì)算員工工資,單休月薪5000 出勤3天離職了 5000?26??3是嗎