這個(gè)分錄是沖減多計(jì)提的稅金,應(yīng)交稅費(fèi)是一個(gè)雙重科目
借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所的稅 貸所的稅費(fèi)用。這個(gè)分錄少交稅吧,但是借方負(fù)債也增加,有點(diǎn)迷糊了,老師能講下這個(gè)原理嗎
老師。交易性金融資產(chǎn)取得時(shí)賬務(wù)處理中 借方下的應(yīng)交稅費(fèi) 為啥是在借方呢?應(yīng)交稅費(fèi)屬于負(fù)債。增加了不應(yīng)該是在貸方嗎? 還有 投資收益。我可以理解成交易費(fèi)用屬于費(fèi)用。增加在借方。可以這樣理解嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅借方一直掛著0.05,怎么坐分錄處理,還有應(yīng)交房產(chǎn)稅的借方也有0.01,這個(gè)也怎么處理
老師,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅借方一直掛著0.05,怎么坐分錄處理,還有應(yīng)交房產(chǎn)稅的借方也有0.01,這個(gè)也怎么處理
老師,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅借方一直掛著0.05,怎么坐分錄處理,還有應(yīng)交房產(chǎn)稅的借方也有0.01,這個(gè)也怎么處理
老師,2015年公司收到政府補(bǔ)貼,項(xiàng)目做的是秸稈,這個(gè)是免稅嗎
已經(jīng)申報(bào)了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個(gè)月2萬,個(gè)稅交多少?老師
員工實(shí)發(fā)3000,社保個(gè)人部分500元公司承擔(dān),公司不扣個(gè)人保險(xiǎn)了,怎么申報(bào)個(gè)稅,社保一共1500,全部公司承擔(dān),分錄怎么做,工資計(jì)提多少
請(qǐng)問營(yíng)業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個(gè),共花了2萬2,然后這個(gè),既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個(gè)是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個(gè)月開的專票,對(duì)方用不起,也沒支付錢。因?yàn)榭缭搅?,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個(gè)月專票的收入,增值稅銷項(xiàng)做負(fù)數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對(duì)不對(duì)
老師問一下,公司銷戶,之前計(jì)提的法定盈余公積,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,那我們平時(shí)交所得稅的分錄是不是:借所得稅費(fèi)用。貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用
沖減所得稅費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用貸方所得稅費(fèi)用啊
你的分錄是計(jì)提分錄這里
好的謝謝老師
不客氣麻煩給與五星好評(píng)