銷項(xiàng)稅才是貸方,進(jìn)項(xiàng)稅是可以在銷項(xiàng)稅李抵扣的,所以是借方 企業(yè)實(shí)際交給稅務(wù)局的增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差

老師這個(gè)第二個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)增值稅 屬于負(fù)債 那我采購(gòu) 我這個(gè)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該增加 記貸方才對(duì)呀 為啥是借方
郭老師 郭老師 郭老師 借:材料采購(gòu)(實(shí)際成本) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 老師,你說(shuō)第二個(gè)分錄是入庫(kù),那這個(gè)是啥?這個(gè)才是入庫(kù)啊
老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)寫在借方是不是就表示相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣啊,因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)科目是個(gè)負(fù)債類科目,增加額和余額應(yīng)該都寫在貸方才對(duì),那買東西時(shí)涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額而且寫在借方,就相當(dāng)于沖減了進(jìn)項(xiàng)稅額,也就是說(shuō)表明對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,可以這樣理解嗎?
老師,為啥這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)在借方我覺(jué)得這個(gè)負(fù)債是增加的
老師,我購(gòu)進(jìn)的時(shí)候做借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,我轉(zhuǎn)出第一,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,第二,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,第三是結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,這樣就對(duì)了吧
費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國(guó)大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無(wú)論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來(lái)充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國(guó)大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問(wèn)題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)


那這個(gè)就表明 其他貨幣資金比材料采購(gòu)需要的 要多
是的,因?yàn)槠渌泿刨Y金是價(jià)稅合計(jì),支付時(shí)付了進(jìn)項(xiàng)稅,等交給稅務(wù)局時(shí),這部分進(jìn)項(xiàng)稅就可以扣減了
好的明白了 謝謝老師
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快