您好,相關(guān)證明能具體些?
老師關(guān)于票據(jù)中的支票,我有以下幾個(gè)問題,請(qǐng)老師幫忙解答,謝謝! 1.現(xiàn)金支票或者轉(zhuǎn)賬支票有沒有公司開給個(gè)人的呢?開給個(gè)人一般是什么情況下有呢?能不能說一些實(shí)務(wù)中的例子? 2.在實(shí)務(wù)中,為什么使用支票提取備用金需要在背書人那里蓋一套印鑒呢?不太理解這個(gè)過程。還有為什么銀行要求在附加信息欄寫上經(jīng)辦人身份證中的信息呢?所有銀行都是這么規(guī)定的嗎? 3.支票的印鑒不符合支票的印鑒審核不通過是兩種概念?只有印鑒不符,才會(huì)被處以罰款? 4.支票的結(jié)算要求中有說不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票,但其實(shí)在實(shí)務(wù)中只要賬戶有足夠資金,其實(shí)是可以的,對(duì)嗎?
請(qǐng)問給總包開了700萬的票 這個(gè)合同是4365.49萬 之前已經(jīng)開了3800萬了 所以超合同了 我們公司又開了個(gè)120萬的外經(jīng)證 公司讓我拿著4365.49和1200萬的外經(jīng)證去繳稅 1.讓我把預(yù)繳金額分到兩個(gè)外經(jīng)證上 我沒明白是什么意思 是要重新計(jì)算么 2.還說讓我去稅務(wù)局說1200萬的證不要再開個(gè)稅的戶了 我們已經(jīng)有好幾個(gè)零申報(bào)了 3.沒有這樣預(yù)繳過 不知道兩個(gè)證會(huì)有什么問題么 3.分兩個(gè)外經(jīng)證預(yù)繳金額會(huì)有變化么 如果有變化如何計(jì)算呢 需要帶什么證件去預(yù)繳 小白第一次 希望老師詳細(xì)講理一下 萬分感謝
王僑老師講的第五章 土地增值稅最后一節(jié)課的這個(gè)綜合題中的第3題,可以扣除的開發(fā)費(fèi)用的計(jì)算,為什么不是A選項(xiàng)再加上這個(gè)200萬即(3500-3300)因?yàn)轭}中說了,財(cái)務(wù)費(fèi)用3500萬中只有3300萬的利息支出是不能提供金融機(jī)構(gòu)開具的證明,那可以扣除的開發(fā)費(fèi)用為什么不再加上那200萬呢?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說下吧!謝謝
老師問下,關(guān)于這個(gè)企業(yè)從其關(guān)聯(lián)方接受的債權(quán)性投資與權(quán)益性投資的比例超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的利息支出,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。是不是只要企業(yè)不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,那么關(guān)聯(lián)方相對(duì)應(yīng)的這部分利息也就可以不算作利息收入計(jì)算所得稅。這是第一個(gè)問題。第二個(gè)問題是上面那張圖我怎么理解
請(qǐng)問老師,我記得書上講的是銀行利息支出只要取得相關(guān)證明就可以扣除,圖片這道題的利息,是什么意思,沒有分?jǐn)偂2幻靼讜蠜]有講過,請(qǐng)老師講解一下,謝謝
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。