您好, 沒(méi)錯(cuò)就是這么做的
老師,我司職工聚餐的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),掛銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi),需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目核算嗎
老師,請(qǐng)教下,員工聚餐等這種福利費(fèi),需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過(guò)渡嗎
老師,我想問(wèn)一下比如員工的聚餐費(fèi)需不需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)呢?還是直接入管理費(fèi)用-福利,不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利過(guò)度呢?
老師,員工報(bào)銷(xiāo)聚餐費(fèi),我進(jìn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),是不是需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡?
老師,請(qǐng)問(wèn) 員工先墊付了公司聚餐餐費(fèi),本月填了報(bào)銷(xiāo)單,但公司本月不進(jìn)行支付,下月進(jìn)行支付。會(huì)計(jì)在做做賬時(shí): 1、計(jì)提員工聚餐餐費(fèi) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 2、員工墊付聚餐費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 3、下月支付員工聚餐餐費(fèi) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 有沒(méi)有問(wèn)題?
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷(xiāo)售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看啊?
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒(méi)有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
那還有那種需要計(jì)提呢,工資,社保,公積金,工會(huì),職工教育經(jīng)費(fèi),還有這種職工福利費(fèi),還有別的嗎
他的就沒(méi)有別的什么了。