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Q

老師,請問 員工先墊付了公司聚餐餐費,本月填了報銷單,但公司本月不進行支付,下月進行支付。會計在做做賬時: 1、計提員工聚餐餐費 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 2、員工墊付聚餐費 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:其他應(yīng)付款 3、下月支付員工聚餐餐費 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 有沒有問題?

2022-08-11 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-11 10:42

你好,這個憑證沒有任何問題,完全是正確的。

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你好,這個憑證沒有任何問題,完全是正確的。
2022-08-11
你好,正確的 是這么做
2020-11-05
是的,就是那樣做的哈
2023-04-19
不可以的,福利費必須通過應(yīng)付職工薪酬
2023-03-20
你好 ;是的; 是的 ;就這樣來走科目分錄? ?借:管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
2022-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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