?你好;? ?那發(fā)票是怎么開的; 發(fā)票開的10萬還是8萬的??

老師,我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的,經(jīng)常和政府單位打交道,比如,我們給對方提供培訓(xùn),對方實際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬,但是,對方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬發(fā)票,這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請問,如果以開票確認(rèn)收入,那這一萬的差額在賬務(wù)上怎么處理?有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險的方法嗎?
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費稅金由他們本人承擔(dān),比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個票據(jù)也是真實的,我到時候退給他們稅點時候,我是按照13%開票稅率點退給他們?還是按照多少退給他們老師,實際操作時候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時候按照什么退給他們稅點錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當(dāng)時是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師,咨詢一下我們做鋼結(jié)構(gòu)的合同價格比如說是簽了10萬,實際決算金額是8萬,那多的2萬要退回去,怎么退,要對方開票給我們嗎?怎么操作才是正確的
老師 我們公司是做美團(tuán)優(yōu)選的 我們的結(jié)算方式是在美團(tuán)的系統(tǒng)上結(jié)算 扣除掉我們上傳的工資后剩下的金額才轉(zhuǎn)給我們賬戶 比如說這個月美團(tuán)應(yīng)結(jié)算我們1萬,我們上傳了8千的工資 美團(tuán)最后會給我們賬上轉(zhuǎn)2千,這個月我們結(jié)算款是1萬 但是我們上傳了1萬1的工資 工資也按1萬1發(fā)出了 最后美團(tuán)系統(tǒng)上就是-1000,我們還需要轉(zhuǎn)賬充值1000進(jìn)去 那么老師 我這分錄應(yīng)該怎么做呢
我們有個2018年3月開始簽訂合同施工的項目,合同約定最終結(jié)算價按評審價,去年才評審下來,中間稅率發(fā)生過兩次變化,現(xiàn)在對方讓我們按評審的價格206萬開具發(fā)票,實際支付款項只有204萬,讓我們寫個說明蓋章交給他們,表示這2萬的差異是稅率的變化導(dǎo)致的差異,這樣操作就存在資金與發(fā)票流不一致,而這個說明是否可以當(dāng)做依據(jù)來進(jìn)行雙方減賬。這樣處理是否有什么風(fēng)險哈
我們公司是一般納稅人,生產(chǎn)制造型企業(yè),今年公司停產(chǎn)了,和母公司簽訂了一份服務(wù)協(xié)議,這邊代付母公司銷售的工資,母公司根據(jù)我們付的工資加3%給我們算服務(wù)費,請問我們公司這個賬要怎么做?
平時臨時工的工資 發(fā)放 讓他開油票來支出去可以嗎 或者讓他找家公司開票 不做工資了
這道題用(大股×大利-小股×小利息)÷(大股數(shù)-小股數(shù))怎么是2000?
財務(wù)軟件錄入企業(yè)名字太長怎么全都錄進(jìn)去
老師,請問國際貨運代理行業(yè)收了客人報關(guān)費,又支付給供應(yīng)商或報關(guān)行報關(guān)費,客人要開票,我們該怎么開票?
工資薪金賬載金額大于實際發(fā)生額,匯算清繳納稅調(diào)增,賬面怎么處理?
老師好,跨月更正增值稅可以重新勾選發(fā)票嗎
老師,這題扣除項目,為什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老師,要一份建筑業(yè)掛靠單位賬務(wù)處理的流程
老師,公司是小規(guī)模,有一家銷售電腦的公司和我們公司合作,公司購買的電腦,鼠標(biāo),硬盤,打印紙,打印機,打印機墨盒,墨粉以及公司電腦需要重裝系統(tǒng),軟件服務(wù)等等都是在這家電腦公司采購和提供軟件技術(shù)服務(wù),但是這家公司一般都是1年找我們結(jié)賬一次,今年2025年一年在這家電腦公司拿貨和修復(fù)電腦一共消費了8千多元,我目前喊對方開具發(fā)票,可以喊對方一次性給我們開8千多元嘛
根據(jù)合同開了10萬,多開的2萬補稅點給我們,多的2萬扣掉稅點怎么退回去
?你好;? 發(fā)票也得紅沖的; 不然你發(fā)票是虛開發(fā)票的??