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老師 請問下政府劃撥給生產(chǎn)企業(yè)的技改獎補資金,需要繳納企業(yè)所得稅嗎?能不能抵減當(dāng)期損益?

2022-10-13 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-13 09:27

是的,需要繳納企業(yè)所得稅。支出的費用可以抵減

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快賬用戶7915 追問 2022-10-13 10:40

老師 可以遞減公司當(dāng)期損益嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-13 10:46

是的,?可以遞減公司當(dāng)期損益

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是的,需要繳納企業(yè)所得稅。支出的費用可以抵減
2022-10-13
這個不需要填列這個表的,這個需要繳納所得稅的
2021-05-20
你好,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整實現(xiàn)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系就是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整 補交的所得稅不在補交稅款當(dāng)年利潤表體現(xiàn)的
2021-01-25
學(xué)員你好,你的具體問題是?你的解讀對不對還是
2023-01-15
你好,實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項目 同時 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:銀行存款
2021-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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