主要看全年累計(jì)數(shù),如果這個(gè)沒問題的話不需要修改
老師,小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報(bào)表,填寫增值稅專票銷售額與實(shí)際開票額,相差2元錢(實(shí)際12,申報(bào)表填寫的是10,)但票表比對通過,這種情況是一定需要修改的嗎? 如果去大廳改,一時(shí)拿不到公章,,, 從電子稅局的《申報(bào)錯誤更正》來更正的話,提示下圖內(nèi)容,他這個(gè)只能識別代開的專票含稅額,自開的他那個(gè)識別不了,自開+代開實(shí)際含稅合計(jì)152251.89,,單獨(dú)代開含稅有128271.39,導(dǎo)致數(shù)據(jù)報(bào)錯,這種可以強(qiáng)制通過嗎?
老師 第二季度開出的發(fā)票 已經(jīng)納稅申報(bào)了 7月份因?yàn)樾畔⒉徽_又紅票沖回 一直沒在往出開 導(dǎo)致第三季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)據(jù)還是沒紅沖之前的 企業(yè)所得稅因?yàn)闀?jì)紅沖的處理數(shù)額跟財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是一樣的 老師這樣的申報(bào) 異常么?如果異常應(yīng)該怎么處理
老師!你好!我想問下增值稅申報(bào)的時(shí)候第二欄的其中:應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)不對可以修改嗎,因?yàn)?.2.3月份的應(yīng)稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報(bào)6月的數(shù)據(jù)時(shí)候,應(yīng)稅貨物銷售額的本年累計(jì)數(shù)也不對。本月數(shù)自動生成0,本年累計(jì)數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請問下這個(gè)怎么填報(bào)呢
增值稅申報(bào)表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動帶出的,然后第二欄其中:應(yīng)稅貨物銷售額漏填兩個(gè)月,導(dǎo)致第二欄的本年累計(jì)和第一欄的本年累計(jì)數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報(bào)的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報(bào)時(shí)也無法修改第二欄的本年累計(jì)數(shù)了,如果修改了會比對不通過
老師我問下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫錯了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個(gè)料工費(fèi)共計(jì)10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個(gè),西紅柿箱子蓋子20000個(gè),然后西蘭花箱子30000個(gè),怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級科目用什么比較好
不含稅價(jià)?銷項(xiàng)稅額=含稅價(jià)吧?
老師今年公司或者個(gè)人購買新能源電動車車輛購置稅有什么優(yōu)惠呢?車輛購置稅是怎么計(jì)算的呢?
小規(guī)模企業(yè)收到人力資源差額征收發(fā)票合計(jì)金額23471.78元,稅金142.47元,備注寫扣除29480元。請問小規(guī)模企業(yè)怎樣做具體會計(jì)分錄?代發(fā)金額是否計(jì)入應(yīng)付薪酬?
老師,發(fā)票入賬標(biāo)識是不是旅客運(yùn)輸發(fā)票沒有的
合伙企業(yè)需要繳納的個(gè)人所得稅,要按各個(gè)合伙人占比進(jìn)行分配嘛,需要個(gè)人來支付嗎,還是從經(jīng)營所得額扣減?
老師 問下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問他有沒有入庫單,他說沒有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費(fèi),是掛管理費(fèi)用嗎?這個(gè)也沒有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
主表第一欄的全年累計(jì)數(shù)是對的,因?yàn)檫@個(gè)是開完票自動帶出來的。但是第二欄是需要自己填寫的,有兩個(gè)月漏填了?,F(xiàn)在就是第一欄全年累計(jì)數(shù)是對的,但是第二欄全年累計(jì)數(shù)是錯的,但是不影響申報(bào)的稅金,所以可以不更正申報(bào)嘛?
可以,不用申報(bào),因?yàn)槿昀塾?jì)并沒有申報(bào)錯誤
那我后面幾個(gè)月申報(bào)時(shí)主表第二欄本月數(shù)還是填上去,應(yīng)該沒問題吧?還是第二欄本月數(shù)其實(shí)不填也無所謂?
要填寫得,一定要填寫
就是之前漏填也不管了,因?yàn)榉凑膊挥绊懚惤稹:竺孢€是照常第一欄自動帶出開票數(shù),第二欄自己填是嗎?
是的 是這個(gè)意思哈