同學(xué)您好,是按紅沖以后的計(jì)算的
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷(xiāo)售合同,7月份才出貨開(kāi)發(fā)票。因?yàn)橹奥?tīng)說(shuō)沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入就沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒(méi)有記入在7月的營(yíng)業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本低,請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?謝謝!
老師 第二季度開(kāi)出的發(fā)票 已經(jīng)納稅申報(bào)了 7月份因?yàn)樾畔⒉徽_又紅票沖回 一直沒(méi)在往出開(kāi) 導(dǎo)致第三季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)據(jù)還是沒(méi)紅沖之前的 企業(yè)所得稅因?yàn)闀?huì)計(jì)紅沖的處理數(shù)額跟財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是一樣的 老師這樣的申報(bào) 異常么?如果異常應(yīng)該怎么處理
老師,我想問(wèn)一下,上一任會(huì)計(jì)由于1月太忙,所以沒(méi)按時(shí)做賬,當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來(lái)的跨年發(fā)票她在21年12月也沒(méi)有計(jì)提,如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了,在22年3月沖減之前計(jì)提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào),如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,因?yàn)榈搅?2月,所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對(duì)這種情況,老師,我該怎么做?
老師,麻煩問(wèn)一下,個(gè)體工商戶在5月之前使用的定額發(fā)票,5月份開(kāi)始申領(lǐng)的稅務(wù)UK,在申報(bào)二季度增值稅的時(shí)候,本年累計(jì)數(shù)是78000,這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)不應(yīng)該有,這個(gè)數(shù)據(jù)是參考的哪里?這個(gè)是數(shù)據(jù)太大了。這個(gè)工商戶老板也不懂,第二季度申報(bào)也沒(méi)在意本年累計(jì)哪里,這應(yīng)該怎么處理
老師,2023年第三個(gè)季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開(kāi)),但第三季度也有開(kāi)專(zhuān)票5000(不是同一筆業(yè)務(wù)),賬里要怎么做會(huì)計(jì)分錄,才不會(huì)影響專(zhuān)票的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)閷?zhuān)票部分是正常繳納稅金的,會(huì)計(jì)分錄要怎么做才不會(huì)影響專(zhuān)票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了,賬里體現(xiàn)不出專(zhuān)票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)那意思是正常入賬,一正一負(fù)咯,到10月份繳納稅金時(shí),報(bào)表應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)也是正常的是嗎?就這樣做嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類(lèi)社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎?有問(wèn)題咨詢
注銷(xiāo)前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來(lái)的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買(mǎi)了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺(tái)單價(jià)在10萬(wàn)以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類(lèi)賬明細(xì)賬還用找原來(lái)的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過(guò)來(lái)?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開(kāi)運(yùn)輸票一年可以開(kāi)多少免稅票
但是增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)據(jù)還是開(kāi)出紅票之前的 這個(gè)怎么辦?系統(tǒng)提示本年累計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)生變化
您數(shù)據(jù)初始化一下試試