您好,直接在第三季度修改就行
請問老師,小規(guī)模公司,老板不會做帳,一到三季度,企業(yè)所得稅,他只是填寫了季度收入數(shù),成本隨便估寫了一個,每季度都交點(diǎn)所得稅,現(xiàn)在把之前的成本費(fèi)用票都拿給我了,要我第四季度把之前的賬都做了,可之前的收入,成本,利潤和我做的肯定不一樣,這樣的企業(yè)我能接受嗎?我該怎么做賬?
客戶的帳是從其他財務(wù)公司交接過來的,之前年的財務(wù)都沒有報送。然后第二季度申報的企業(yè)所得稅的營業(yè)成本和他賬上的營業(yè)成本不一致,申報的企業(yè)所得稅上面的利潤是負(fù)數(shù),但是賬上的的利潤正一百多萬,那他第三季度的企業(yè)所得稅我要怎么申報?
老師我問下之前財務(wù)把前面二個季度的居民企業(yè)所得稅申報里面數(shù)據(jù)都填寫錯了我這個我第三季度本年和之前二個季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤
老師我想請問一下,我們那個企業(yè)所得稅那里,那那里第二季度我沒有填那個,我沒有填一二的累加就直接填了,第二季度是錯的,但是已經(jīng)是幾年前的事情了,然后我現(xiàn)在要來補(bǔ)那個財務(wù)報表,我們財務(wù)報表里面的利潤表我要怎么寫,我要對應(yīng)這個,將錯就錯還是說我得寫正確的再進(jìn)去,是不是我們里。抄送財務(wù)報表,這個利潤表里面,這個主營收入和和支出,這個是不是要跟我們之前提交稅局的那個一模一樣,但是我之前提交的是錯的,我沒有一二季度累加,只單獨(dú)寫的第二季度而已。
老師我是小規(guī)模,我第一二季度是虧損7000多,我企業(yè)所得稅報表上都報的0,第三季度盈利了15000,我直接就按這個報了第三季度的企業(yè)所得稅,交了375,后來發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅報表中都是年累計數(shù),我就把報表改成整確的了,但是只需交195塊錢就可以,但是我已經(jīng)交了375,可以直接抵減下個季度的企業(yè)所得稅么,我第四季度盈利了,怎么體現(xiàn)在報表中
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計入了收入項(xiàng) 我們報 申報表時 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀