您好,本年累計(jì)數(shù)是根據(jù)每個(gè)月份的金額累加到一起的,不能直接改,只能通過(guò)改每個(gè)月的發(fā)生金額。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候在增值稅報(bào)表中怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)? 本月數(shù)貨物銷(xiāo)售額寫(xiě)9491.27還是寫(xiě)1000.7
老師!你好!我想問(wèn)下增值稅申報(bào)的時(shí)候第二欄的其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)不對(duì)可以修改嗎,因?yàn)?.2.3月份的應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒(méi)有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)的本年累計(jì)數(shù)就是是4+5月的銷(xiāo)售額,今天填報(bào)6月的數(shù)據(jù)時(shí)候,應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額的本年累計(jì)數(shù)也不對(duì)。本月數(shù)自動(dòng)生成0,本年累計(jì)數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)怎么填報(bào)呢
增值稅申報(bào)表主表第一欄開(kāi)票數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出的,然后第二欄其中:應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額漏填兩個(gè)月,導(dǎo)致第二欄的本年累計(jì)和第一欄的本年累計(jì)數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報(bào)的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報(bào)時(shí)也無(wú)法修改第二欄的本年累計(jì)數(shù)了,如果修改了會(huì)比對(duì)不通過(guò)
請(qǐng)問(wèn)未開(kāi)票銷(xiāo)售,申報(bào)表主表“應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額”本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)里沒(méi)有包含這部份未開(kāi)票銷(xiāo)售?是正常的嗎?
增值稅申報(bào)表主表中,第二欄次,其中應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額本月數(shù)和累計(jì)數(shù)填錯(cuò)數(shù)據(jù)了,第一欄次是對(duì)的,繳納稅金也是對(duì)的,需要更改申報(bào)表嗎?
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買(mǎi)的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
那這個(gè)已經(jīng)申報(bào)了啊,第二欄的應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額的本年累計(jì)數(shù)金額是不是要減除開(kāi)具哦百分之六的稅率的金額呢
您好,已經(jīng)申報(bào)的可以更正申報(bào)
這個(gè)申報(bào)可以手動(dòng)修改呢,我把累計(jì)數(shù)填報(bào)就可以嘛
您好,比如你的本年累計(jì)是5月的本期金額錯(cuò)誤引起的,就更正5月的本期金額,那么累計(jì)數(shù)也會(huì)自動(dòng)重新累加