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請問銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅前面月份的銷售,在申報(bào)增值稅的時(shí)候要做什么處理嗎?

2023-07-06 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-06 15:37

你好,增值稅申報(bào)的時(shí)候,按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入金額申報(bào)?

頭像
快賬用戶2369 追問 2023-07-06 15:38

減去之后,還是負(fù)數(shù)哦,這樣申報(bào)有沒有什么問題?

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-06 15:39

你好,減去之后是負(fù)數(shù),會(huì)導(dǎo)致無法申報(bào)的 你紅沖發(fā)票的金額,不應(yīng)當(dāng)超過開具的藍(lán)字發(fā)票金額啊?

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你好,增值稅申報(bào)的時(shí)候,按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入金額申報(bào)?
2023-07-06
可以的,可以這么做的。
2023-08-08
你好,電子稅務(wù)局正常帶出來的金額是減去了紅字發(fā)票金額的,如果沒有減去你可以手工修改一下
2022-09-19
同學(xué)你好 正常業(yè)務(wù)一般沒事
2023-08-30
您好,就只有這一個(gè)數(shù)據(jù),沒其他了嗎
2024-01-14
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