你好? ?你們當(dāng)期是否有增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅的產(chǎn)生 ?如果只有紅字發(fā)票? 就是負(fù)數(shù)了。 你們到時(shí)需要去稅務(wù)局大廳報(bào)才行的。 你系統(tǒng)可能報(bào)不了的?
老師,我們公司為銷(xiāo)售方,開(kāi)了紅字發(fā)票后,申報(bào)怎么申報(bào),是需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?開(kāi)紅字發(fā)票后,導(dǎo)致增值稅為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)?
購(gòu)貨方申請(qǐng)紅字發(fā)票后,跨月了,對(duì)方紅字發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)出來(lái),申報(bào)增值稅,按需要申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問(wèn)2月開(kāi)了紅字信息表,銷(xiāo)售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。那申報(bào)時(shí)需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
我是采購(gòu)方,發(fā)票已認(rèn)證抵扣后收到銷(xiāo)售方的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
我們公司作為購(gòu)買(mǎi)方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來(lái)作廢以前月份收到的專(zhuān)票,但是對(duì)方當(dāng)月沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,下個(gè)月對(duì)方給開(kāi)了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
各位老師大家好,年限平均法的折舊公式,老師可以說(shuō) 一下,
為什么虛值時(shí),時(shí)間溢價(jià)等于0?
請(qǐng)問(wèn),如何解綁辦稅員和開(kāi)票員?我自己可以操作嗎?
公司有3個(gè)法人,其中2個(gè)人打錢(qián)打到對(duì)公賬上,沒(méi)備注股本,可以嗎
老師1題d沒(méi)理解?它為啥不考慮95%
你好老師,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你的,。 如果我們以一家公司入股,對(duì)方以個(gè)人入股,然后成立一家以300萬(wàn)注資的新公司,成立完新公司雙方入資,我們以舊公司的300萬(wàn)資產(chǎn)投入占75%,對(duì)方以75萬(wàn)現(xiàn)金投入占新公司的25%。我想問(wèn)這75萬(wàn)是成為舊公司的股東分紅嗎?如果這樣的公司,是兩家公司都分別做賬?
租賃扣激勵(lì),怎么確定是直接減掉計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是在租賃負(fù)債每期減掉
中會(huì)財(cái)管這道題的凈利潤(rùn)為什么是250,還有利潤(rùn)留存率的數(shù)據(jù)哪里看出來(lái)的
你好,我是這個(gè)月底離職。五保用不用提前辦理
老師您好!應(yīng)收賬款有400元收不回來(lái)了,老板也不想要了。怎么寫(xiě)這樣的會(huì)計(jì)分錄。包括月末結(jié)轉(zhuǎn)。
我們開(kāi)得有銷(xiāo)項(xiàng)稅的
系統(tǒng)不能申報(bào)嗎?
你好? 系統(tǒng)我們這邊的稅務(wù)系統(tǒng)是負(fù)數(shù)的話是無(wú)法申報(bào)。 要去稅務(wù)局大廳報(bào)才行 。 你正數(shù)發(fā)票小于負(fù)數(shù)發(fā)票就會(huì)負(fù)數(shù) 最終你會(huì)負(fù)數(shù) 就會(huì)導(dǎo)致你申報(bào)不了。? ?