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因為開錯發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,次月開紅字發(fā)票沖銷,季度報稅的時候發(fā)現稅款為負數,怎么辦

2023-04-07 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-07 10:43

你好,稅款負數是多交稅了,可以申請退稅。

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你好,稅款負數是多交稅了,可以申請退稅。
2023-04-07
學員朋友您好,學員您好負數申報。去大廳辦理,自行申報會報錯。
2023-10-10
您好,正常申報,如果系統(tǒng)過不去,需要去大廳處理
2020-09-27
你好,咱們是一般納稅人還是小規(guī)模。
2022-10-12
您好,直接按照負數填寫。 不過有些地區(qū)是不讓填寫負數,那么只能去稅務大廳申報負數金額
2021-02-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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