你好,提供服務人員的這個工資就屬于你的成本,你們能給他申報個稅嗎?如果社保要求不嚴格,借主營業(yè)務成本工資貸應付職工薪酬工資。
公賬轉(zhuǎn)法人個人賬上20w,都是用來給客戶的回扣,沒有發(fā)票。后面金額還會增加,老師,請問這種情況該怎么樣才能把帳做好?沒有票據(jù),該怎么解決?最壞會導致哪些后果?
老師 我單位都是清包工 一些人工開出去的勞務費 這樣賬務處理的話 該怎么做呢 就是沒有成本票 只有往出開往出去開的那種勞務票 然后就是小規(guī)模納稅人
我們是勞務分包方,需要給勞務總包開具勞務票。勞務款每次都通過總包從他們的農(nóng)民工專戶代發(fā)出去。這樣我們勞務分包方做賬的時候就不存在利潤可言。那樣的話,我們沒有利潤,企業(yè)所得就一直虧損。幾百萬的勞務也不能一點利潤都沒有一直虧損啊,這種情況下,應該如何做賬才能我們自己公司能夠體現(xiàn)出來有利潤
老師,供應鏈服務公司,沒有成本票,有些勞務外包給個人的,也是沒有票,這種情況怎么做賬呢?怎么樣才能把利潤做少些?
公司是新開的,目前的收入沒收到錢,只有公司收到錢了才能給別人轉(zhuǎn)賬,別人才會提供成本票。這樣的業(yè)務該怎么做賬?沒有成本票是不是不能做賬
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
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個稅是多少金額才需要報個稅呢,我這邊不給申報個稅,不是每月固定都找這個人
不管多少金額都需要申報個稅的,不管交不交稅都得申報,5000以上的需要交個稅,5000以下的不需要。
好的,謝謝老師
不用客氣工作順利
還有什么辦法把利潤做少點嗎?
你好,你還有其他的費用嗎?比如房屋租金水電費的。