同學(xué),你好 你這樣會認為是分紅,需要繳納20%的個稅
老師您好,請教您個問題,法人給單位辦了加油卡,但是每月還款是公戶轉(zhuǎn)給法人,法人用信用卡來還加油卡的費用,請問這樣操作可以嗎?另外請教下這個加油卡銀行每月轉(zhuǎn)給法人信用卡的金額和實際拿回來的發(fā)票金額是不一致的,這種情況應(yīng)該怎么做分錄?以哪個金額為準(zhǔn)來做?還是沒有沖突,各做各的?
公賬轉(zhuǎn)法人個人賬上20w,都是用來給客戶的回扣,沒有發(fā)票。后面金額還會增加,老師,請問這種情況該怎么樣才能把帳做好?沒有票據(jù),該怎么解決?最壞會導(dǎo)致哪些后果?
老板個人支付的費用,每個月大概十萬左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個月的這十萬左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個錢只能通過公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因為代帳公司他們賬面上不會體現(xiàn)這筆款,如果長期下去會不會有風(fēng)險?
公司在11月份銷售了貨,然后款項走的是老板的私人賬戶沒有走公賬,上個會計沒有做賬開發(fā)票,昨天客戶催的時候我才得知了才給客戶開了發(fā)票,請問我做賬該怎么處理?借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶,再借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎?
老師,我才到新的公司,我翻看之前會計的記賬憑證,有一個會計是全部沒有增值稅發(fā)票,按收據(jù)和材料商給的自制憑證入賬,有一個會計做的兩本賬,一本是有正規(guī)發(fā)票的,對外報稅的,一本是沒有發(fā)票,錢是老板老婆的私人賬戶付款,兩種記賬方法應(yīng)該都是不正規(guī)的。我來以后。老板說很多材料商和工人都不愿意給發(fā)票,因為開發(fā)票要多交錢,老師你說這種情況我怎么做賬呀?
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機器發(fā)票,機器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
老師,請問能公司代替客戶去稅局代開這些回扣金額的發(fā)票嗎,這種稅率是多少,是現(xiàn)場交稅嗎
同學(xué),你好 這個不可以的
只能客戶自己去稅局代開發(fā)票,對嗎 那能在個稅上申報勞動報酬,或者其他的嗎 有什么方法能解決這個問題呢
同學(xué),你好 對的 可以當(dāng)作勞務(wù)報酬,一樣要申報個稅
好的,謝謝老師了
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!