同學(xué)你好 計(jì)入費(fèi)用科目
外貿(mào)出口企業(yè),銀行代收了一筆346.44,委托銀行收了國(guó)外一筆錢,銀行代收了寄資料去國(guó)外的費(fèi)用,只有銀行扣款信息,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)入什么會(huì)計(jì)科目
3. 事業(yè)單位會(huì)計(jì)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或會(huì)計(jì)事項(xiàng),請(qǐng)寫出會(huì)計(jì)分錄(可以省略明細(xì)科目)。 (1)某事業(yè)單位收到國(guó)庫(kù)支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)委托代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的“財(cái)政直接支付入賬通知書”及原始憑證,事業(yè)單位的印刷費(fèi) 32 000元已經(jīng)由財(cái)政直接支付。同日,開出“財(cái)政授權(quán)支付憑證”,通過(guò)單位的零余額賬戶購(gòu)買辦公用品一批,支付價(jià)款 2 800 元,辦公用品已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。
某事業(yè)單位收到代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的“授權(quán)支付到賬通知書”恢復(fù)的授權(quán)支付額度512000元已經(jīng)下達(dá)到單位的零余額賬戶。同時(shí),收到國(guó)庫(kù)支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)委托代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的“財(cái)政直接支付入賬通知書”及原始憑證,財(cái)政部門使用已經(jīng)恢復(fù)的上年用款額度,以財(cái)政直接支付方式為事業(yè)單位支付因公出國(guó)費(fèi)用32000元。請(qǐng)寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
二、根據(jù)下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄:(要求:“其他貨幣資金”需要進(jìn)行明細(xì)科目的核算)(每小題10分,共80分)1、2月1日,甲企業(yè)為購(gòu)買股票存入證券公司/000000元,2月2日,甲企業(yè)用700000元,購(gòu)入甲公司股票,作為交易性金融資產(chǎn)。2、3月1日,甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,向銀行申請(qǐng)辦理銀行匯票用以購(gòu)買原材料,將款項(xiàng)250000元交存銀行轉(zhuǎn)作銀行匯票存款。3月3日,甲企業(yè)購(gòu)入原材料一批4、5月3,日甲企業(yè)于向銀行申請(qǐng)信用卡,向銀行交存50000元。5月10日,該企業(yè)用信用卡向某飯店支付招待費(fèi)3000元。5、6月5日,甲企業(yè)向銀行申請(qǐng)開具信用證2000000元,用于支付境外采購(gòu)材料價(jià)款,企業(yè)已向銀行繳納保證金。6月6日,甲企業(yè)收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的境外銷貨單位信用證結(jié)算憑證以及所附發(fā)票賬單、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書等有關(guān)憑證,材料價(jià)款1500000元,增值稅額為195000元,6月10日,企業(yè)收到銀行收款通知,對(duì)該境外銷貨單位開出的信用證余款已經(jīng)轉(zhuǎn)回銀行賬戶。
老師,國(guó)內(nèi)信用證通知費(fèi)和國(guó)內(nèi)信用證寄單索款費(fèi)要做進(jìn)什么分錄啊
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
計(jì)入什么費(fèi)用呢,尤其索單費(fèi)一萬(wàn)多
同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用
為啥和銀行的不是做進(jìn)財(cái)務(wù)費(fèi)用呢
還有賣方福費(fèi)廷利息支出又是放在什么科目呢,我們是收信用證的一方
同學(xué)你好 可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用