同學(xué)你好 對的 這個是預(yù)繳的
麻煩汪老師回答一下!如果第二季度我交了一萬多的所得稅,1-6利潤總額35萬 1到9月利潤總額是20萬第三季度不交所得稅。 1到12月利潤總額是10萬第四季度不交所得稅。 匯算清繳的時候怎么算呢?全面應(yīng)交所得稅10×0.05=5000 實際繳納了1.75萬 退稅1.75萬-5千對嗎
如果匯算清繳的年度納稅申報表的利潤總額跟預(yù)繳的企業(yè)所得稅報表的利潤總額不一樣,需要更正第四季度的預(yù)繳的企業(yè)所得稅報表嗎?還是直接報就可以了?
老師,所得稅季度申報表利潤總額為2萬,應(yīng)納稅額顯示5000,這個5千是預(yù)激的嗎?匯算清繳的時候可以作抵嗎?
請問老師,所得稅4季報申報的時候顯示利潤總和是3萬,彌補(bǔ)以前年度虧損后顯示交稅為0,那是不是匯算清繳的時候也應(yīng)該是0,不用繳稅。
季度利潤表上利潤總額是7萬,不想季度預(yù)繳所得稅,想年度匯算清繳的時候一起繳納所得稅,是申報的時候把報表數(shù)手動改成0,還是要做一個暫估成本或者費用呢?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
老師,我填所得稅申請表利潤總額一欄為負(fù)數(shù)就不用預(yù)繳了,所得稅稅負(fù)率一般是多少,
同學(xué)你好 是什么行業(yè)呢
是銷售和服務(wù)行業(yè)
勞務(wù)銷售額比貨物銷售額多些
那這個所得稅稅率在1.5%左右