同學(xué)你好,這種情況的話,在電子稅務(wù)局填寫負數(shù)申報不了,需要到稅務(wù)局進行非正常申報處理。
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個季度開了一張稅率3%的專票,這個季度沖紅重開,申報的時候怎么填這個負數(shù)金額
請問紅沖上季度專用增值稅發(fā)票代開的個體工商戶本季度開負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,這個季度的開票額度免稅的正常專票加普票價稅合計金額,是要減去負數(shù)開票額計算還是加進去這個額度,來算自己本季度可以開的免稅票額
本季度沖紅上季度不同稅率的普票(個體工商戶),本季度的稅額就出現(xiàn)了負數(shù),這個金額該怎么在申報表中填寫
老師,勞務(wù)派遣上個季度開錯了3%的差額專票,這個季度紅沖,紅沖的3%差額應(yīng)該怎么報增值稅?扣除額填不了負數(shù)的
#提問#個體工商戶:二季度開票10萬普票,報稅已申報繳稅,在三季度發(fā)現(xiàn)二季度開票有錯誤,紅沖票據(jù),又重新開具一樣金額的票據(jù),三季度我怎么申報?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利。