你好,只有這一個(gè)銷售額嗎?如果是的話,銷售額填寫0。
老師,好。我們是小規(guī)模第二季度收入35萬(wàn),賬上記賬收入35萬(wàn)。發(fā)票未開。納稅申報(bào)了。 第三季度時(shí)候收入40萬(wàn),但是開票,要把第二季度的35萬(wàn)發(fā)票+第三季度的40萬(wàn)發(fā)票 一起開了。 申報(bào)第三季度的時(shí)候,會(huì)不會(huì)讓按照75萬(wàn)開票金額來重新交稅呀。
老師好,想咨詢一下,在一季度更正申報(bào)時(shí)把免稅銷售額更正為1%申報(bào),稅局讓把免稅的發(fā)票沖紅,重新開具1%的普票,于第二季度時(shí)已按稅局意思操作,報(bào)第二季度時(shí),就把重新開具的沖紅發(fā)票+重開的金額沒有申報(bào),現(xiàn)在稅局給出的提示為增值稅消費(fèi)稅申報(bào)比對(duì)不符,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票,請(qǐng)問應(yīng)該如何處理
#提問#個(gè)體工商戶:二季度開票10萬(wàn)普票,報(bào)稅已申報(bào)繳稅,在三季度發(fā)現(xiàn)二季度開票有錯(cuò)誤,紅沖票據(jù),又重新開具一樣金額的票據(jù),三季度我怎么申報(bào)?
老師請(qǐng)問下,我們?cè)诘谝患径群偷诙径仍鲋刀惿陥?bào)表上申報(bào)了無(wú)票收入,但我們第三季度又開了票給對(duì)方,我們沒有沖無(wú)票收入,在這個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無(wú)票收入里面紅沖?
老師請(qǐng)問下,我們?cè)诘谝患径群偷?二季度增值稅申報(bào)表上申報(bào)了無(wú)票 收入,但我們第三季度又開了票給 對(duì)方,我們沒有沖無(wú)票收入,在這 個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無(wú)票收入里面紅沖?
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
是的,只有這一個(gè)銷售額
是的,只有這一個(gè)銷售額。我按0申報(bào)一樣就可以,是嗎?不用重新改動(dòng)二季度報(bào)表?
是的,只有這一個(gè)銷售額。我按0申報(bào)一樣就可以,是嗎?不用重新改動(dòng)二季度報(bào)表?
一行對(duì)的,是的,不需要修改的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。