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老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了一張稅率3%的專票,這個(gè)季度沖紅重開,申報(bào)的時(shí)候怎么填這個(gè)負(fù)數(shù)金額

老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了一張稅率3%的專票,這個(gè)季度沖紅重開,申報(bào)的時(shí)候怎么填這個(gè)負(fù)數(shù)金額
2020-10-19 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-19 17:16

你好,這季度的銷售金額有沒有超過30萬元要不要繳稅,

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快賬用戶8396 追問 2020-10-19 17:19

要的這季度開了19199076.2的專票+247672.39的普票,還有一張紅字專票5825.24.申報(bào)表上怎 么體現(xiàn) 這個(gè)負(fù)數(shù)金額

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快賬用戶8396 追問 2020-10-19 17:19

要的這季度開了199076.2的專票+247672.39的普票,還有一張紅字專票5825.24.申報(bào)表上怎 么體現(xiàn) 這個(gè)負(fù)數(shù)金額

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齊紅老師 解答 2020-10-19 17:24

你好,填寫在第三欄稅率是3%。正負(fù)數(shù)開票系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)相抵余額,

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快賬用戶8396 追問 2020-10-19 17:25

不能填寫負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-10-19 17:25

你好,不用,正負(fù)數(shù)相加為正數(shù)的,

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快賬用戶8396 追問 2020-10-19 19:20

稅率3只有紅字,其余是稅率5的

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齊紅老師 解答 2020-10-19 21:35

你好,你們是服務(wù)業(yè)、不動(dòng)產(chǎn)行業(yè)嗎

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快賬用戶8396 追問 2020-10-19 21:38

是的,租金收入

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齊紅老師 解答 2020-10-19 22:47

你好,這樣3%稅率這欄只有負(fù)數(shù)了,

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快賬用戶8396 追問 2020-10-20 05:50

就是因?yàn)樨?fù)數(shù)填不了才請(qǐng)教的呀

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:11

你好,沒有其他的正數(shù),此欄只能最少是0,留置下個(gè)月有正數(shù)時(shí)填寫負(fù)數(shù)

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快賬用戶8396 追問 2020-10-20 09:22

稅率3的發(fā)票我們是不開的

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快賬用戶8396 追問 2020-10-20 09:22

那現(xiàn)在我憑證怎么做叫絕,為個(gè)負(fù)數(shù)的稅率怎么記帳

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齊紅老師 解答 2020-10-20 09:44

開具增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票做的帳務(wù)處理如下:(1)如果已支付貨款,對(duì)方退還貨款 借:銀行存款 ? 貸:庫(kù)存商品或原材料 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 (2)未支付貨款 借:應(yīng)付賬款-**單位 ? 貸:庫(kù)存商品或原材料 ? 貸:應(yīng)繳交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)充:開銷項(xiàng)發(fā)票負(fù)數(shù)大體上有二種情況:第一,是對(duì)方公司已經(jīng)抵扣,已收到對(duì)方稅務(wù)局開具的退貨證明單,這時(shí)要開銷項(xiàng)負(fù)數(shù). 根據(jù)稅票,入庫(kù)單借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ? 貸: 應(yīng)收賬款或銀行存款 第二,是對(duì)方公司沒有抵扣,將發(fā)票退回,開完負(fù)數(shù)后和正數(shù)發(fā)票一起留存.開具負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)附在沖減銷售的記帳憑證后面作為原始憑證;購(gòu)貨方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)附在開具的負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)后面,作為開具負(fù)數(shù)發(fā)票的依據(jù),不需作帳。上個(gè)月的增值稅發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票并重新開具了正確的發(fā)票,做分錄:上月的分錄: 借:現(xiàn)金或銀行存款 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 當(dāng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票之后,本月就應(yīng)做反方向憑證。憑開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單,先開一張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后開一張正確的發(fā)票。借:應(yīng)收帳款或銀行存款(紅字) ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字)

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快賬用戶8396 追問 2020-10-20 09:47

那現(xiàn)在的問題是憑證上面的銷項(xiàng)稅有負(fù)數(shù)金額,可申報(bào)表上面不能填 寫負(fù)銷售,那我這邊的增值稅不是對(duì)不上了嗎,具體以哪個(gè)為準(zhǔn)呢,還有如果我一直沒有稅率3的發(fā)票開出去,這個(gè)紅字發(fā)票又要怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-10-20 09:49

你好,是的,賬務(wù)上和申報(bào)表不一樣,要一樣你也要作廢這張負(fù)數(shù)的,等有銷項(xiàng)正數(shù)相抵時(shí),就會(huì)相平

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快賬用戶8396 追問 2020-10-20 09:53

上個(gè)月開的紅字發(fā)票怎么作廢,就是這次的申報(bào)表只能同帳對(duì)不上了是嗎,那城建稅是不是又要重新算了

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齊紅老師 解答 2020-10-20 10:10

你好,跨月也要紅沖也麻煩,城建稅按繳交的增值稅計(jì)算,

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快賬用戶8396 追問 2020-10-20 10:12

那我昨天問的這個(gè)問題到底是什么情況呢,我現(xiàn)在要怎么操作,隔月不能作廢,本身是戲字發(fā)票也不能再開紅字,怎么解決

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齊紅老師 解答 2020-10-20 10:14

你好,留置有正數(shù)發(fā)票時(shí)填上,暫時(shí)放在賬上,

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你好,這季度的銷售金額有沒有超過30萬元要不要繳稅,
2020-10-19
同學(xué)您好,在3%征收率的那一欄直接填負(fù)數(shù)就可以了
2020-10-20
同學(xué)你好 按百分之三的填寫 然后填寫減免稅明細(xì)表
2023-07-14
您好 沖紅的金額跟稅額和重開的金額跟稅額一致的話 申報(bào)表填0
2021-01-07
您好,同學(xué),到時(shí)候在無票收入的地方把之前的金額填為負(fù)數(shù)就可以了
2023-04-05
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