你好,這季度的銷售金額有沒有超過30萬元要不要繳稅,
你好,小規(guī)模納稅人,核定征收,上個(gè)季度有張發(fā)票開錯(cuò)稅率,這個(gè)季度沖紅開出正確的金額,如何填寫增值稅申報(bào)表
老師:我公司小規(guī)模納稅人,按季繳稅,3季度開了一張去年的負(fù)數(shù)發(fā)票,去年的稅率是3%,今年是1%,這個(gè)季度我在增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫?
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了一張稅率3%的專票,這個(gè)季度沖紅重開,申報(bào)的時(shí)候怎么填這個(gè)負(fù)數(shù)金額
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了一張稅率3%的專票,這個(gè)季度沖紅重開是稅率5的專票,申報(bào)的時(shí)候怎么填這個(gè)負(fù)數(shù)金額
老師,我是小規(guī)模,上季度代開專票開錯(cuò)了,這個(gè)季度紅沖后又重新開了,增值稅申報(bào)表我填寫錯(cuò)了,應(yīng)該怎么填?
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
要的這季度開了19199076.2的專票+247672.39的普票,還有一張紅字專票5825.24.申報(bào)表上怎 么體現(xiàn) 這個(gè)負(fù)數(shù)金額
要的這季度開了199076.2的專票+247672.39的普票,還有一張紅字專票5825.24.申報(bào)表上怎 么體現(xiàn) 這個(gè)負(fù)數(shù)金額
你好,填寫在第三欄稅率是3%。正負(fù)數(shù)開票系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)相抵余額,
不能填寫負(fù)數(shù)
你好,不用,正負(fù)數(shù)相加為正數(shù)的,
稅率3只有紅字,其余是稅率5的
你好,你們是服務(wù)業(yè)、不動(dòng)產(chǎn)行業(yè)嗎
是的,租金收入
你好,這樣3%稅率這欄只有負(fù)數(shù)了,
就是因?yàn)樨?fù)數(shù)填不了才請(qǐng)教的呀
你好,沒有其他的正數(shù),此欄只能最少是0,留置下個(gè)月有正數(shù)時(shí)填寫負(fù)數(shù)
稅率3的發(fā)票我們是不開的
那現(xiàn)在我憑證怎么做叫絕,為個(gè)負(fù)數(shù)的稅率怎么記帳
開具增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票做的帳務(wù)處理如下:(1)如果已支付貨款,對(duì)方退還貨款 借:銀行存款 ? 貸:庫(kù)存商品或原材料 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 (2)未支付貨款 借:應(yīng)付賬款-**單位 ? 貸:庫(kù)存商品或原材料 ? 貸:應(yīng)繳交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)充:開銷項(xiàng)發(fā)票負(fù)數(shù)大體上有二種情況:第一,是對(duì)方公司已經(jīng)抵扣,已收到對(duì)方稅務(wù)局開具的退貨證明單,這時(shí)要開銷項(xiàng)負(fù)數(shù). 根據(jù)稅票,入庫(kù)單借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ? 貸: 應(yīng)收賬款或銀行存款 第二,是對(duì)方公司沒有抵扣,將發(fā)票退回,開完負(fù)數(shù)后和正數(shù)發(fā)票一起留存.開具負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)附在沖減銷售的記帳憑證后面作為原始憑證;購(gòu)貨方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)附在開具的負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)后面,作為開具負(fù)數(shù)發(fā)票的依據(jù),不需作帳。上個(gè)月的增值稅發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票并重新開具了正確的發(fā)票,做分錄:上月的分錄: 借:現(xiàn)金或銀行存款 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 當(dāng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票之后,本月就應(yīng)做反方向憑證。憑開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單,先開一張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后開一張正確的發(fā)票。借:應(yīng)收帳款或銀行存款(紅字) ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字)
那現(xiàn)在的問題是憑證上面的銷項(xiàng)稅有負(fù)數(shù)金額,可申報(bào)表上面不能填 寫負(fù)銷售,那我這邊的增值稅不是對(duì)不上了嗎,具體以哪個(gè)為準(zhǔn)呢,還有如果我一直沒有稅率3的發(fā)票開出去,這個(gè)紅字發(fā)票又要怎么處理
你好,是的,賬務(wù)上和申報(bào)表不一樣,要一樣你也要作廢這張負(fù)數(shù)的,等有銷項(xiàng)正數(shù)相抵時(shí),就會(huì)相平
上個(gè)月開的紅字發(fā)票怎么作廢,就是這次的申報(bào)表只能同帳對(duì)不上了是嗎,那城建稅是不是又要重新算了
你好,跨月也要紅沖也麻煩,城建稅按繳交的增值稅計(jì)算,
那我昨天問的這個(gè)問題到底是什么情況呢,我現(xiàn)在要怎么操作,隔月不能作廢,本身是戲字發(fā)票也不能再開紅字,怎么解決
你好,留置有正數(shù)發(fā)票時(shí)填上,暫時(shí)放在賬上,