你好,減去負(fù)數(shù)開票額
老師好,請(qǐng)問,公司小規(guī)模季報(bào),某一季度增值稅為負(fù)數(shù),因?yàn)殚_了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負(fù)數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負(fù)紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請(qǐng)問這個(gè)情況下,還需要將該季度的 負(fù)數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎,如果需要,請(qǐng)問分錄是什么呢
請(qǐng)問紅沖上季度專用增值稅發(fā)票代開的個(gè)體工商戶本季度開負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,這個(gè)季度的開票額度免稅的正常專票加普票價(jià)稅合計(jì)金額,是要減去負(fù)數(shù)開票額計(jì)算還是加進(jìn)去這個(gè)額度,來算自己本季度可以開的免稅票額
上季度開的票,這季度紅沖,不開了,公司是以開票金額申報(bào)的印花稅,這種情況印花稅怎么報(bào)?是總開票金額減去紅沖金額報(bào),還是只報(bào)正數(shù)發(fā)票的金額?
老師您好,我是個(gè)體工商戶,季度9萬以下是免稅的。請(qǐng)問在統(tǒng)計(jì)這個(gè)季度的開票金額時(shí),要把專票的稅額也算進(jìn)去嗎?還是只算金額,不算稅。
各位老師們,咨詢個(gè)問題,一季度正數(shù)開票超過了30萬,但是有以前年度的發(fā)票負(fù)數(shù)沖紅,正數(shù)加負(fù)數(shù)是負(fù)數(shù),這個(gè)普票增值稅免稅的怎么算呀,是免稅呢 還是繳稅
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請(qǐng)問如何做賬?如何在稅務(wù)局申報(bào)?是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,一般納稅人能開普票嗎
這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么寫
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會(huì)計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?