你好 借銀行或者應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 出口能申請多少申請多少 申請不了下個(gè)月

你好,老師,請問一下,上個(gè)月開了出口發(fā)票,本月申報(bào)出口退稅后被駁回了,現(xiàn)在已經(jīng)超過15號了,只能留到下個(gè)月申報(bào)出口退稅了,請問下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的發(fā)票是否需要沖紅重新開具???另外出口退稅系統(tǒng)上傳報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)以往是一次上傳一個(gè)月的,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候是不是需要把上個(gè)月跟本月的報(bào)關(guān)單全部上傳呀?請老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師下午好,請問我們是勞務(wù)公司,現(xiàn)在年底甲方代發(fā)公司,把11.12月及以前欠的工資全部發(fā)放了,2月我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候 這些工資的工資全部超過5000了 要交個(gè)稅,我應(yīng)該怎么辦呢 農(nóng)民工扣個(gè)稅下月不可能扣除的 我該怎么操作呢
老師,我在上個(gè)月的月底把所有報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)全都開了出口發(fā)票,這個(gè)月如果不能全部單據(jù)收齊的話,我申報(bào)時(shí)該怎么操作?做賬的時(shí)候又該怎么做呢?
老師,我們公司上個(gè)月出口了貨物,也根據(jù)報(bào)關(guān)單全部開具了出口發(fā)票,但是上個(gè)月沒有收匯,那么我這個(gè)月該怎么申報(bào)出口免抵退匯總申報(bào)表呢?我們是一般貿(mào)易,加工企業(yè)
老師,我們家上個(gè)月有四張報(bào)關(guān)單,但是這個(gè)月只收到了兩張報(bào)關(guān)單的匯,現(xiàn)在在申報(bào)期,要申請出口退稅,那么在明細(xì)數(shù)據(jù)采集時(shí)候,我是錄入所有的報(bào)關(guān)單,還是只錄入收到匯的兩張報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)呢?我們家是一般貿(mào)易生產(chǎn)型企業(yè)
老師,請問怎么開具9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)類機(jī)械租賃發(fā)票,帶明細(xì)的,各種不同的機(jī)械設(shè)備
我公司是銷售飲料,同時(shí)給我的供貨商開促銷服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我是一般納稅人,服務(wù)費(fèi)沒有成本,屬于銷售一定金額的貨物,供應(yīng)商給的補(bǔ)貼,這種情況,我的服務(wù)費(fèi)的收入的增值稅,需要全額繳納嗎?
老師,請問我們的客戶給我們打款的銀行信息和給到我們開票上面銀行信息不一致可以嗎?專用電子發(fā)票
老師您好,請問增值稅的小微企業(yè)怎么界定?
匯算清繳5050表里工資薪金支出包含辭退補(bǔ)償金和勞務(wù)人員的工資嗎
老師,我是會計(jì)小白,想問下實(shí)操,就是在做利潤表的時(shí)候?yàn)槭裁粗鳡I業(yè)務(wù)成本是未稅和主營業(yè)務(wù)收入填含稅的呢
老師好,做了好幾個(gè)excel表。想在另一個(gè)表中取這幾個(gè)表中人員工資的合計(jì)數(shù)。那幾個(gè)表中人員是有不同的,怎樣在另一個(gè)表中做到呢
老師,社保、公積金扣款需要附明細(xì)嗎,做憑證的話。
員工休產(chǎn)假期間工資如何計(jì)提,發(fā)放工資時(shí)如何做分錄?收到補(bǔ)貼后又如何沖帳,麻煩老師把計(jì)提-發(fā)放-收到補(bǔ)貼的分錄寫一下,謝謝!
調(diào)表不調(diào)賬什么意思?怎么操作


能具體說一下申報(bào)表中該如何填寫嗎?因?yàn)槭莿偨佑|,有些搞不明白,謝謝
你們單位是商貿(mào)還是生產(chǎn)行業(yè)的
一般貿(mào)易,生產(chǎn)的。我再詳細(xì)描述一下,就是說我們上個(gè)月的四張報(bào)關(guān)單全部開了出口發(fā)票普票,然后這個(gè)月可能有一兩張會單據(jù)不齊,現(xiàn)在不明白增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表分別該怎么申報(bào)。
增值稅 在附表一,免、抵、退銷售貨物一欄里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行 出口退稅 你哪些能退填寫哪些 是一個(gè)報(bào)關(guān)單的嗎 是的話都不退 下個(gè)月在填寫 出口退稅系統(tǒng)每個(gè)地方有差異
不是一個(gè)報(bào)關(guān)單,其中的一張。那么我上個(gè)月已經(jīng)開具的出口發(fā)票總額該填在哪里呀?
增值稅 在附表一,免、抵、退銷售貨物一欄里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行
增值稅 在附表一,免、抵、退銷售貨物一欄里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行。這些填寫的是開具的出口發(fā)票的金額嗎?那么和單據(jù)收齊的報(bào)關(guān)單的金額沒有關(guān)系嗎?
你好是的 沒有關(guān)系
好的,謝謝老師,我明白了!
不用客氣 節(jié)日快樂
老師,這開具的出口發(fā)票總額和單據(jù)未收齊之間的差額該怎么處理呀,還是有點(diǎn)懵
就是說單據(jù)未收齊的部分該怎么處理呢?
開了100的發(fā)票 報(bào)關(guān)單只有80 增值稅申報(bào)100 出口退稅那邊就申報(bào)80 剩下的20以后再申報(bào)出口退稅