你好,沒(méi)有收匯不可以做退稅的這個(gè)
老師我們公司上個(gè)月有四張報(bào)關(guān)單,并且上個(gè)月也全部開(kāi)具了出口發(fā)票,現(xiàn)在只收到了一部分定金,那么這個(gè)月我的增值稅納稅申報(bào)表和免抵退稅申報(bào)匯總表分別該如何填寫?我們是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè)
老師,我們公司上個(gè)月出口了貨物,也根據(jù)報(bào)關(guān)單全部開(kāi)具了出口發(fā)票,但是上個(gè)月沒(méi)有收匯,那么我這個(gè)月該怎么申報(bào)出口免抵退匯總申報(bào)表呢?我們是一般貿(mào)易,加工企業(yè)
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè),9月份有四張報(bào)關(guān)單,已全部開(kāi)具了出口發(fā)票,但是9月份沒(méi)有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報(bào)期內(nèi),增值稅申報(bào)表是按照開(kāi)具的出口發(fā)票金額填寫,出口免抵退匯總申報(bào)表是報(bào)零,那么進(jìn)項(xiàng)票我要不要正常勾選呢?因?yàn)?月沒(méi)有收匯,勾選也不可以退。
我們公司上個(gè)月有四張報(bào)關(guān)單,全部開(kāi)具了出口發(fā)票,上個(gè)月沒(méi)有收匯,現(xiàn)在收匯了,現(xiàn)在正好申報(bào)期,可以申請(qǐng)出口退稅嗎?
老師,我們家上個(gè)月有四張報(bào)關(guān)單,但是這個(gè)月只收到了兩張報(bào)關(guān)單的匯,現(xiàn)在在申報(bào)期,要申請(qǐng)出口退稅,那么在明細(xì)數(shù)據(jù)采集時(shí)候,我是錄入所有的報(bào)關(guān)單,還是只錄入收到匯的兩張報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)呢?我們家是一般貿(mào)易生產(chǎn)型企業(yè)
增值稅申報(bào)多長(zhǎng)時(shí)間發(fā)票額度才有變化
個(gè)稅申報(bào)住房公積金是按個(gè)人繳納的扣除嗎?如果公司繳納88元,但個(gè)人繳納912元,這樣個(gè)稅怎樣申報(bào)住房公積金
老師,我想問(wèn)一下,個(gè)人借款到公司,公司給個(gè)人利息,到稅務(wù)局去代開(kāi)發(fā)票,每月固定利息開(kāi)5000元,這個(gè)稅點(diǎn)是多少
去年暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估 30萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款暫估30萬(wàn) 一直也沒(méi)沖,24年底主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估明細(xì)賬余額是平的,應(yīng)付賬款暫估貸方余額是30萬(wàn),我現(xiàn)在想用25年的一萬(wàn)的工資沖減這個(gè)暫估怎么做分錄 麻煩幫我把數(shù)填上
一般納稅人建筑公司,好幾年以前的業(yè)務(wù),我們公戶給對(duì)方公戶付了款,有些公司已經(jīng)注銷或者變更,總之是對(duì)方不能給我們開(kāi)發(fā)票,這個(gè)一直掛賬怎么調(diào)整呢?可以做收到庫(kù)存現(xiàn)金調(diào)賬嗎
個(gè)稅申報(bào)住房公積金是按個(gè)人繳納的扣除嗎
老師 小規(guī)模公司 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 減免的增值稅怎么入賬呢?
銀承和商承提醒時(shí)間是多久
老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
老師。計(jì)提次月工資怎么寫分錄
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那退稅的申報(bào)表是不用報(bào)還是報(bào)零?
零申報(bào)就可以了啦
那等十月份收匯了再在十一月份的申報(bào)期申報(bào)留抵退的申報(bào)表是嗎?
是的,必須收匯才可以的
那再問(wèn)一下,留抵退稅申報(bào)表是不是和增值稅申報(bào)表一樣,每個(gè)月都有申報(bào)期,正常都是15號(hào)結(jié)束?
是的,你說(shuō)的是正確的這個(gè)