服務(wù)的收入有進(jìn)項(xiàng)稅還是可以抵扣

我公司在某直播平臺(tái)直播帶貨服裝,帶貨的貨款全部從平臺(tái)打入我公司,要求我公司提供全額服務(wù)費(fèi)發(fā)票。實(shí)際全額貨款不是我公司收入,還要給服裝供應(yīng)商結(jié)算成本,但是成本的服裝能開回發(fā)票也于銷項(xiàng)的服務(wù)費(fèi)不相符,應(yīng)當(dāng)如何處理
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費(fèi),開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會(huì)存在交附加稅的情況,但我們這個(gè)就是技術(shù)人員給對方提供了個(gè)咨詢服務(wù),也不會(huì)存在國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)的情況, 請問我在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候需要針對免稅服務(wù)費(fèi)的金額去繳納附加稅嗎
老師你好,我們是商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,品牌酒的經(jīng)銷商,供貨方指導(dǎo)我們市場服務(wù),市場打造,我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給供應(yīng)商,稅率百分之六,會(huì)計(jì)做賬是不是正常做收入,但申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),附表一填銷售情況時(shí)扣除這個(gè)服務(wù)費(fèi),主表也不顯示這部分收入,請問應(yīng)該怎么填服務(wù)費(fèi)這塊
我們公司是物業(yè)公司,開的發(fā)票都是物業(yè)服務(wù)管理費(fèi)給客戶。我填寫增值稅申報(bào)表里面,這收入屬于應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,還是應(yīng)稅貨物銷售額。?兩個(gè)選哪一個(gè)
老師,我們給供應(yīng)商開了一張票,我們是一般納稅人,開的是6%的促銷服務(wù)費(fèi),對方?jīng)]有實(shí)際給我們付款,后期我們采購貨品的時(shí)候沖這個(gè)費(fèi)用,這筆業(yè)務(wù)要怎么做賬
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
公司審計(jì)的目的是什么?
公司一般是委托哪個(gè)機(jī)構(gòu)去進(jìn)行審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告?
填寫生產(chǎn)成本情況是生產(chǎn)成本借方還是貸方
普通發(fā)票可以開13個(gè)點(diǎn),這種發(fā)票有用嗎
進(jìn)口國:巴西 進(jìn)口海關(guān)編碼:9404.10.00 出口國:印度尼西亞 出口海關(guān)編碼:9404.10.00 外貿(mào)實(shí)務(wù)查詢網(wǎng)站查到的“社會(huì)一體化稅”計(jì)算方式是12.75%CIF,請問計(jì)算方式是準(zhǔn)確的嗎?
高企的研費(fèi)用在實(shí)操中如何管理?這些項(xiàng)目管理如何學(xué)習(xí)?
開辦費(fèi)核算哪些費(fèi)用老師?是在哪個(gè)階段算是開辦費(fèi)
郭老師,想咨詢您個(gè)問題。
5050表中如果工資薪金支出填錯(cuò)有沒有影響,會(huì)影響其他表嗎


只有貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
那個(gè)服務(wù)的增值稅也可以抵扣的
什么意思,貨物的抵扣服務(wù)費(fèi)的稅額嗎?貨物留庫存嗎?
是的,貨物的抵扣服務(wù)費(fèi)的稅額