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我公司是銷售飲料,同時(shí)給我的供貨商開促銷服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我是一般納稅人,服務(wù)費(fèi)沒有成本,屬于銷售一定金額的貨物,供應(yīng)商給的補(bǔ)貼,這種情況,我的服務(wù)費(fèi)的收入的增值稅,需要全額繳納嗎?

2025-11-11 17:16
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-11 17:18

服務(wù)的收入有進(jìn)項(xiàng)稅還是可以抵扣

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快賬用戶7358 追問 2025-11-11 17:19

只有貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-11-11 17:20

那個(gè)服務(wù)的增值稅也可以抵扣的

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快賬用戶7358 追問 2025-11-11 17:21

什么意思,貨物的抵扣服務(wù)費(fèi)的稅額嗎?貨物留庫存嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-11 17:25

是的,貨物的抵扣服務(wù)費(fèi)的稅額

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服務(wù)的收入有進(jìn)項(xiàng)稅還是可以抵扣
2025-11-11
這個(gè)看你們約定,正常情況下這個(gè)是不合理的同學(xué),你那個(gè)開票的話要和你的實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一致。
2021-05-17
同學(xué)你好 這個(gè)的話成本發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)不符是不能用的哦,稅局會(huì)查賬的
2020-09-03
你好,對的是的,是正常做收入附表一百分之六里面填寫,然后再去附表三第三行第一列加稅合計(jì)填寫,然后主表的時(shí)候只填寫第一行就可以的,下面的明細(xì)不用填寫。
2023-08-06
你好這收入屬于應(yīng)稅勞務(wù)銷售額, ? 不填寫貨物這里??
2023-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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