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老師,請問上月認證的增值稅專項發(fā)票,留了一部分未抵扣,在表二中填寫了已認證未抵扣數(shù)據(jù)。那么,這個月申報時填寫表二,怎么讓上月已認證未抵扣的稅費在這個月進行抵扣,在第三行顯示數(shù)據(jù)?
增值稅發(fā)票綜合服務平臺上進行抵扣認證時,直播課上老師講的“發(fā)票抵扣憑證、清單”,在哪里打印,有沒有圖示?還有在平臺上顯示“申請統(tǒng)計-統(tǒng)計完成-確認”,就是說進項抵扣認證已經完成了是嗎?
老師好,10.1日抵扣了3張稅票,增值稅納稅申報進項表里10.2日了還未顯示10.1日抵扣的稅額?是怎么回事呢?抵扣發(fā)票統(tǒng)計表里已經確認抵扣了。
2021年12有一張已勾選認證的專票,但是不抵扣,賬上只做了費用,沒有做進項,在申報增值稅時,附表二里的第三項待抵扣進項稅額,期初已認證相符但未申報抵扣這一欄一直顯示有這張的數(shù),需要做處理么
老師,我有2張海關的繳納增值稅的已經交了,而且在稅務數(shù)字賬戶里面進項抵扣已經選了,抵扣了,這里我怎么填,為什么上面是顯示填未申報的海關?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
都說本年利潤都要清零。比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產負債表年初未分配利潤10萬 請問26年資產負債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會送客戶尿素,機油等,找了一個固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個紙質清單給我們開票,但是每次都開,勞務*保養(yǎng)材料費。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計減除費用的,但是有兩個員工卻沒有累計減除費用,請問是什么原因呢
老師,24年工資計提643300,個稅申報643000,實際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計入合同負債還是預收賬款?
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報匯算清繳時財務費用利潤表里是負數(shù)是什么意思有風險嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調匯?原幣金額對得上還用調匯嗎
有一筆2022年的費用做主營業(yè)成本報稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費用做重了,那我改了年報了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務處理
我一直是修改數(shù)據(jù)的,所以追蹤不到,刪除重新填表就可以了。
好的 能正確就可以