你說的是25年資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初數(shù)吧,是的話對的。不是,二六年。
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
請問老師 為什么資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表中本年累計數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤
我資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)加上本年利潤表中的凈利潤,我資產(chǎn)負(fù)債表是平的,本年也沒有分紅,我資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)大于期初余額加本年利潤,這種情況正確嗎?
都說本年利潤都要清零。比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤10萬 請問26年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎?
第三季度所得稅預(yù)報表中,職工薪酬中計入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個數(shù)怎么填? 我舉個例子比如 2211-應(yīng)付職工薪酬,科目有二級明細(xì),2211.01是職工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利費(fèi), 2211.04 是工會經(jīng)費(fèi), 2211.05 是教育經(jīng)費(fèi) 2211.06 是公積金, 回答的方式第1個數(shù)取某某科目的借方或貸方 第2個數(shù)去某某科目的借方或貸方 如果需要幾個科目合計取數(shù),那么就說哪幾個科目合計的借方或貸方。
老師您好!2025年交納的2024年殘保金計入哪一年
請問老師,在生產(chǎn)中消耗的黃油、期、膠帶等輔料怎么做成本核算?就生產(chǎn)四中型號的設(shè)備按品種法做成本核算?
老師社保斷了兩個月,沒補(bǔ)繳嗎
這樣理解發(fā)現(xiàn)金工資,企業(yè)能避稅
老師好,咱們是一間餐飲公司,旗下有8家門店,公司跟門店之間呢,是總公司與分公司的關(guān)系,各分店的那個資金收入流水是統(tǒng)一進(jìn)入總公司賬戶,由總公司統(tǒng)收統(tǒng)支那咱們這個報稅這一塊增值稅和所得稅應(yīng)該分別怎么報?
老師,請問我們公司做汽車融資租賃,有很多車,那入賬按一輛一輛來核算嗎?
會計學(xué)堂退費(fèi)是真的還是假的?
老師您好!請問開具外管證是出納還是主辦會計開具?
第三季度所得稅預(yù)報表中,職工薪酬中計入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個怎么填?
不好意思日期說錯了,比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產(chǎn)負(fù)債表24年 年初未分配利潤10萬 請問25年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎?
對的是的,是這么理解的。