你好,你抵扣了,你在附表二哪里填寫的?
老師 為什么在電子稅務局納稅申報時,之前已經完成進項抵扣勾選認證,而且在電子稅務局納稅申報下的專用發(fā)票申報抵扣明細表格中已經有數(shù)據了 可在附表二里面沒有顯示數(shù)據?
老師,我想問下我這個月申報上個月增值稅,上個月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認不了,后來增值稅申報的時候進項稅額顯示有數(shù)字申報成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報期有什么辦法嗎?
老師,我有2張海關的繳納增值稅的已經交了,而且在稅務數(shù)字賬戶里面進項抵扣已經選了,抵扣了,這里我怎么填,為什么上面是顯示填未申報的海關?
老師好,我想問一下,我家是一般納稅人,現(xiàn)在是報稅期,在報增值稅的時候,忘記勾選抵扣直接申報增值稅,但是在申報增值稅的時候,把進項的金額已經填在里面進行的申報已經申報成功,回頭再去勾選抵扣,已經無法統(tǒng)計了,現(xiàn)在怎么辦還能重新申報嗎,
老師,我在申報增值稅的時候,我們是外貿企業(yè),附表二的28行為什么會顯示出來不抵扣認證的數(shù)據,而且累加到上面的合計數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據不是不會顯示在增值稅申報表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報,是直接手動把28行的數(shù)據刪了還是怎么操作
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉過去,這樣操作對這兩家公司有什么風險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應該是B公司給甲公司開票,20萬款應該直接轉到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?
我第一次申報海關的,不知道的,我全部填到最后一欄,申報的時候顯示錯誤了
你好。海關進口繳款書在第五欄里面填寫。
那份數(shù)填寫,是單獨出來的嗎?比如海關2份,其他20份,那我在35欄我應該寫的份數(shù)是幾份啊
對的,是的,填寫20就是了,其他的填寫專用發(fā)票的。