你好,你抵扣了,你在附表二哪里填寫的?
老師 為什么在電子稅務(wù)局納稅申報(bào)時(shí),之前已經(jīng)完成進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選認(rèn)證,而且在電子稅務(wù)局納稅申報(bào)下的專用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)表格中已經(jīng)有數(shù)據(jù)了 可在附表二里面沒有顯示數(shù)據(jù)?
老師,我想問下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報(bào)期有什么辦法嗎?
老師,我有2張海關(guān)的繳納增值稅的已經(jīng)交了,而且在稅務(wù)數(shù)字賬戶里面進(jìn)項(xiàng)抵扣已經(jīng)選了,抵扣了,這里我怎么填,為什么上面是顯示填未申報(bào)的海關(guān)?
老師好,我想問一下,我家是一般納稅人,現(xiàn)在是報(bào)稅期,在報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記勾選抵扣直接申報(bào)增值稅,但是在申報(bào)增值稅的時(shí)候,把進(jìn)項(xiàng)的金額已經(jīng)填在里面進(jìn)行的申報(bào)已經(jīng)申報(bào)成功,回頭再去勾選抵扣,已經(jīng)無法統(tǒng)計(jì)了,現(xiàn)在怎么辦還能重新申報(bào)嗎,
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會(huì)顯示出來不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計(jì)數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會(huì)顯示在增值稅申報(bào)表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報(bào),是直接手動(dòng)把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
我第一次申報(bào)海關(guān)的,不知道的,我全部填到最后一欄,申報(bào)的時(shí)候顯示錯(cuò)誤了
你好。海關(guān)進(jìn)口繳款書在第五欄里面填寫。
那份數(shù)填寫,是單獨(dú)出來的嗎?比如海關(guān)2份,其他20份,那我在35欄我應(yīng)該寫的份數(shù)是幾份啊
對(duì)的,是的,填寫20就是了,其他的填寫專用發(fā)票的。