您好,這個是不需要處理的了
本月進(jìn)項票抵扣平臺顯示有一張已抵扣的進(jìn)項票非正常,提示需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,如圖三)我就把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個金額做到賬里,今天申報時候填在了增值稅附表二里面的20欄,如圖一)確認(rèn)申報后提示我這個,如下圖二
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進(jìn)項稅額里第25行期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經(jīng)認(rèn)證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進(jìn)貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報,發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣】的信息)
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進(jìn)貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報,發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣】的信息)
2021年12有一張已勾選認(rèn)證的專票,但是不抵扣,賬上只做了費用,沒有做進(jìn)項,在申報增值稅時,附表二里的第三項待抵扣進(jìn)項稅額,期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣這一欄一直顯示有這張的數(shù),需要做處理么
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎