你好,現(xiàn)在不可以這樣分著抵扣的,你要全部抵扣
國(guó)家稅務(wù)總局2019第45號(hào)公告說(shuō)未認(rèn)證和認(rèn)證后未在次月抵扣的增值稅專用發(fā)票可以抵扣了,我想知道認(rèn)證后沒(méi)有在次月抵扣的發(fā)票申請(qǐng)抵扣需要怎么做?直接在報(bào)表中填寫(xiě)還是得經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)?一表輔助會(huì)帶出來(lái)沒(méi)有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?
我在7月認(rèn)證了取得的增值稅專用發(fā)票,因疫情期間本行業(yè)免稅,所以不用抵扣,留著以后抵扣,在附表二中,需要填寫(xiě)在本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣一欄中嗎?
上期認(rèn)證發(fā)票本期未抵扣的金額在申報(bào)表表二里怎么填列,在那行寫(xiě)能讓他在下個(gè)月抵扣
老師,我上個(gè)月有1萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)稅是認(rèn)證了的,但是沒(méi)有抵扣,我上個(gè)月是填到表二的本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣中,這個(gè)月填表時(shí)怎么沒(méi)有數(shù)據(jù)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)上月認(rèn)證的增值稅專項(xiàng)發(fā)票,留了一部分未抵扣,在表二中填寫(xiě)了已認(rèn)證未抵扣數(shù)據(jù)。那么,這個(gè)月申報(bào)時(shí)填寫(xiě)表二,怎么讓上月已認(rèn)證未抵扣的稅費(fèi)在這個(gè)月進(jìn)行抵扣,在第三行顯示數(shù)據(jù)?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
當(dāng)月不想零申報(bào),想交一點(diǎn)稅,所以就做了已認(rèn)證未抵扣。那現(xiàn)在已發(fā)生,有什么挽留辦法嗎?老師
老師,現(xiàn)在?有挽救辦法嗎
你好,你要去修改上期的申報(bào)表,改成全額扣除
上期的申報(bào)表能修改嗎?那不是要走稅務(wù)程序,還不知走不走得通?我上期交了稅費(fèi)的。
年底開(kāi)票量大,認(rèn)證未抵扣是為年底做準(zhǔn)備。專管員要求年前發(fā)票全部要認(rèn)證,平時(shí)都是根據(jù)抵扣多少才認(rèn)證多少的。
可以修改的,你修改后都直接都抵扣了
那樣填寫(xiě)申報(bào)表是錯(cuò)誤的
好的,謝謝。我再問(wèn)問(wèn)稅務(wù)局。
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快