你好,你確定你提供的信息是準(zhǔn)確無(wú)誤的? 應(yīng)交增值稅為1萬(wàn),這種情況是沒(méi)有免抵退稅額才是的啊?
老師,我問(wèn)下我12月有增值稅附加稅要交,沒(méi)有留抵稅額,應(yīng)交增值稅期末余額是0是嗎?應(yīng)交的增值稅附加稅1萬(wàn)就是應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是嗎?正好本期有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額3萬(wàn),余額表應(yīng)交稅費(fèi)勾稽關(guān)系是不是拿1萬(wàn)減去三萬(wàn)=負(fù)數(shù)2萬(wàn),是嗎?
出口免抵稅額是可以抵減內(nèi)銷部分的應(yīng)納稅額,如果當(dāng)月銷項(xiàng)4萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),當(dāng)期出口免抵稅額1萬(wàn),那我本月應(yīng)該交多少增值稅?
老師,本期我應(yīng)交增值稅為1萬(wàn),免抵退稅額為2萬(wàn),免抵稅額是2萬(wàn),按2萬(wàn)交附加稅對(duì)嗎?
老師,硬件銷項(xiàng)稅10萬(wàn),對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額9萬(wàn),加計(jì)抵減本期實(shí)際抵減額是1萬(wàn),無(wú)需繳納增值稅 自研軟件銷項(xiàng)稅額2萬(wàn),無(wú)對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額,要交2萬(wàn)增值稅, 我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄?
上個(gè)月有出口免抵額2萬(wàn),本月增值稅為0,附加稅不用繳納嗎?這個(gè)免抵額附加稅還未繳納
老師收到,貨代的港雜費(fèi),報(bào)關(guān)行的報(bào)關(guān)發(fā)票如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
@董孝斌,祝群里的老師們節(jié)日安康,順心順意。我在老師的指導(dǎo)下做正確了,還有個(gè)問(wèn)題我想請(qǐng)教老師,老師看到后進(jìn)來(lái)一下
你好老師,有個(gè)員工現(xiàn)在還沒(méi)在公司入職,但是開(kāi)了公司抬頭的機(jī)票發(fā)票,這種情況下可以報(bào)銷嗎?怎么報(bào)?報(bào)稅時(shí)有影響嗎?
銀行快貸里的貸款專用賬戶中的沖賬的錢支付了消費(fèi),這筆錢怎么補(bǔ)
老師,外貿(mào)企業(yè)出口貨物 勞務(wù),免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可退還。那么 出口國(guó)外設(shè)備 單獨(dú)收的安裝費(fèi),可不可以享受免稅?需要按內(nèi)銷 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎 ?
公司打算注銷發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)是怎么回事
我這家公司有點(diǎn)坑 A公司是母公司 B公司是老板單獨(dú)成立的公司 制造?電商 ,電商倉(cāng)庫(kù)已搬到我A公司的子公司C公司,C公司還在籌建期 租用的廠房還在生產(chǎn)B公司的貨物.目前電商倉(cāng)庫(kù)的貨物一直在對(duì)外賣 后續(xù)想再C公司當(dāng)?shù)爻闪⒁患褼公司 電子商務(wù)公司來(lái)運(yùn)營(yíng)這個(gè)電商倉(cāng)庫(kù) 目前電子商務(wù)公司還在創(chuàng)建中 。 現(xiàn)在想從新簽署一家快遞公司承擔(dān)B公司電商貨物運(yùn)輸, 前期想讓C公司先承擔(dān)運(yùn)費(fèi) ,然后快遞公司說(shuō)只能開(kāi)票給C公司,快遞費(fèi)是網(wǎng)上平臺(tái)賣B公司貨物產(chǎn)生的
個(gè)稅提醒扣除6萬(wàn),是為什么,要怎么操作
債券投資的二級(jí)明細(xì)科目,“應(yīng)計(jì)利息”和“利息調(diào)整”有什么不同?
會(huì)計(jì)藍(lán)圖徐徐記錄旅途旅途
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
不是免抵稅額要交附加稅嗎?
你好,免抵稅額,是要繳納附加稅。 我的意思是你這里數(shù)據(jù)關(guān)系不對(duì):應(yīng)交增值稅為1萬(wàn),這種情況是沒(méi)有免抵退稅額的
我就是有出口開(kāi)票了呀,怎么沒(méi)有免抵退額
你好,應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)(有留底稅額的情況下),才會(huì)有免抵稅額的
我本期交增值稅就沒(méi)有免抵稅額?
你好,是的,是這樣的 個(gè)人建議你去做相應(yīng)的學(xué)習(xí)?
老師,我交了增值稅1萬(wàn),本月開(kāi)了出口發(fā)票免抵退稅額是2萬(wàn),那這2萬(wàn)要不要交附加稅
你好,免抵退稅額是2萬(wàn),要交附加稅 你說(shuō)的這種情況不存在的(交了增值稅1萬(wàn),免抵退稅額是2萬(wàn)) 個(gè)人建議你去做相應(yīng)的學(xué)習(xí)?
老師,有這種情況呀,免抵退稅額是2萬(wàn)就退不了而已,2萬(wàn)像你說(shuō)的要交交附加稅
老師,本期要交即征即退稅額,和免抵退稅額,有聯(lián)系嗎
你好,你可以去學(xué)習(xí)一下增值稅的免抵退,就知道沒(méi)有這種情況的(我苦口婆心說(shuō)這么多,希望你能重視) 當(dāng)然免抵稅額,是會(huì)作為附加稅計(jì)稅依據(jù)的?