學(xué)員您好,增值稅是增值書附加稅是附加稅,只有增值稅才可以抵扣進(jìn)項
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報補(bǔ)繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計算方式?
老師,一次交3個月的房租可以不按月攤銷一次計入費(fèi)用嗎?這樣審計的時候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時年報與第四季度財報不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費(fèi)用差3萬元,這個需要更正第四季度的財報與四季度所得稅嗎
老師上個月沒發(fā)工資,這個月發(fā)了兩個月的工資,這兩個月工資在個稅上怎么申報呀
老師好!想請問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價格按多少定合適?要交個人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗證碼,請問輸入驗證碼后還要不要掃臉
我知道,我的意思是科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的勾稽關(guān)系,如果本月有增值稅附加稅要交,是不是應(yīng)交增值稅科目是0,應(yīng)交稅費(fèi)是這個要交的稅費(fèi),但是本月有待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)生,最后的應(yīng)交稅費(fèi)余額是不是拿交的稅費(fèi)減去待認(rèn)證的稅費(fèi),
待認(rèn)證的進(jìn)項稅是不能抵扣的,交的增值稅就只能是銷項減去認(rèn)證了的進(jìn)項
我說的是科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)和下面待認(rèn)證進(jìn)項稅額的勾稽關(guān)系,我現(xiàn)在是核對余額表不是銷項減去進(jìn)項算交的稅費(fèi)
就是等于您現(xiàn)在余額表的余額減去待認(rèn)證的余額