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老師,我問下我12月有增值稅附加稅要交,沒有留抵稅額,應(yīng)交增值稅期末余額是0是嗎?應(yīng)交的增值稅附加稅1萬就是應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是嗎?正好本期有待認(rèn)證進(jìn)項稅額3萬,余額表應(yīng)交稅費(fèi)勾稽關(guān)系是不是拿1萬減去三萬=負(fù)數(shù)2萬,是嗎?

2022-01-18 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-18 17:26

學(xué)員您好,增值稅是增值書附加稅是附加稅,只有增值稅才可以抵扣進(jìn)項

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快賬用戶7757 追問 2022-01-18 17:30

我知道,我的意思是科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的勾稽關(guān)系,如果本月有增值稅附加稅要交,是不是應(yīng)交增值稅科目是0,應(yīng)交稅費(fèi)是這個要交的稅費(fèi),但是本月有待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)生,最后的應(yīng)交稅費(fèi)余額是不是拿交的稅費(fèi)減去待認(rèn)證的稅費(fèi),

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齊紅老師 解答 2022-01-18 17:32

待認(rèn)證的進(jìn)項稅是不能抵扣的,交的增值稅就只能是銷項減去認(rèn)證了的進(jìn)項

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快賬用戶7757 追問 2022-01-18 17:34

我說的是科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)和下面待認(rèn)證進(jìn)項稅額的勾稽關(guān)系,我現(xiàn)在是核對余額表不是銷項減去進(jìn)項算交的稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-01-18 17:38

就是等于您現(xiàn)在余額表的余額減去待認(rèn)證的余額

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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