借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2 貸:銀行存款2

老師好,假如本月進(jìn)項(xiàng)總額是300萬,進(jìn)項(xiàng)計(jì)入科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額300萬,本月銷項(xiàng)總額是200萬,銷項(xiàng)計(jì)入科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額200萬,本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)150萬 如何做賬結(jié)轉(zhuǎn)?
出口免抵稅額是可以抵減內(nèi)銷部分的應(yīng)納稅額,如果當(dāng)月銷項(xiàng)4萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,當(dāng)期出口免抵稅額1萬,那我本月應(yīng)該交多少增值稅?
老師.本月硬件不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,軟件不含銷售額20萬,稅額2.6萬,本月進(jìn)項(xiàng)稅2萬?請問1.軟件進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偸嵌嗌伲?.銷售軟件應(yīng)繳納增值稅多少?3.軟件可以申請即征即退的增值稅多少?請老師回答具體點(diǎn),帶入數(shù)據(jù)給我講一下過程
每月賣出房子產(chǎn)生銷項(xiàng)稅,還有進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅額抵減,需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額100萬 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額抵減30萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額70萬
老師,以下情況該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄 硬件銷項(xiàng)稅10萬,對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額9萬,加計(jì)抵減本期實(shí)際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項(xiàng)稅額2萬,無對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額,要交2萬增值稅 請問老師,我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄?
你好老師,貿(mào)易企業(yè),人工工資一部分直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎 ?員工工資還有一部分入管理費(fèi)用 。產(chǎn)生的電費(fèi)可以入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,想問核算會計(jì)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)BP有前途嗎
老師,我單位有個員工上個月退休了,自己成立一個個體戶,我單位把一些業(yè)務(wù)包給他了,也就是服務(wù)外包了,外包的業(yè)務(wù)就是給鋼廠的爐子投料。這樣對于我公司有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)檫@個員工以前是我單位的
請問,銀行的短信服務(wù)費(fèi),網(wǎng)銀年費(fèi),結(jié)算卡費(fèi)計(jì)入什么科目
老師,新的企業(yè)所得稅申報(bào)表,職工新酬和實(shí)際支付職工薪酬那里填的是是什么數(shù)值?
老師,我公司是房地產(chǎn)公司,稅局問我公司是否采集土地增值稅項(xiàng)目編號,但我想問這個土增項(xiàng)目編號和城鎮(zhèn)土地使用稅是否有關(guān)系?
老師,新的所得稅報(bào)表,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,及實(shí)際發(fā)放的取數(shù)包括2024年12月實(shí)際發(fā)放的數(shù)據(jù)嗎,
老師,之前有拍短劇的來我們公司租拍攝道具,之前我們公司買道具花了五萬多,現(xiàn)在這個劇組又補(bǔ)償給我們公司兩萬,這個得怎么入賬
老師,有現(xiàn)金流量表的自動生成模版嗎,麻煩發(fā)一下
老師,暫估入庫有發(fā)票的怎么處理,暫估入庫沒有發(fā)票的怎么處理?


老師,我這樣做是否可以? 硬件產(chǎn)品本月增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 10萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅9萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-加計(jì)抵減 1萬 自研軟件產(chǎn)品增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 2萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬
嗯嗯,可以的,根據(jù)自己的習(xí)慣做就是了