?你好1; 你什么準(zhǔn)則的; 我好判斷科目 ;? 你這個(gè)是多計(jì)提了就沖掉即可 ; 2.? ? ? 調(diào)整到營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出去? ?
你好,我的第二季度企業(yè)所得稅做了延緩繳納稅款,然后我做了計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄。我現(xiàn)在到第四季度了,企業(yè)是虧損,就不需要繳納企業(yè)所得稅了,我之前計(jì)提的分錄怎么辦。怎么沖回
上季度末計(jì)提了企業(yè)所得稅,但后來申報(bào)時(shí),彌補(bǔ)了以前年度損益,所以不需要繳納,那么這個(gè)分錄要怎么做,一級(jí)和二級(jí)分錄是什么?
1.2022年本年度第二季度企業(yè)所得稅計(jì)提分錄計(jì)提多了,但繳納是合適的,多計(jì)提的企業(yè)所得稅第三季度需不需要做賬務(wù)處理,怎么處理,如何做分錄? 2.增值稅賬上比申報(bào)表少一分錢,需不需要調(diào)賬,如何調(diào)?分錄是怎么樣的
第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元,但是3月已計(jì)提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提多少元所得稅??? 第四季度計(jì)算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
22年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào),報(bào)表忘記把所得稅加上了,賬上做了所得稅計(jì)提了,等于是申報(bào)的時(shí)候報(bào)表錯(cuò)了。除了去改報(bào)表,可不可以在23年增加一個(gè)調(diào)整分錄,把22年的所得稅計(jì)提的分錄反做賬,23年增加一個(gè)分錄,把所得稅做到以前年度調(diào)整損益?金額就2萬塊錢
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請(qǐng)教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報(bào)的網(wǎng)頁
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請(qǐng)問年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
企業(yè)所得稅多計(jì)提的就做相反計(jì)提的分錄沖掉就行是嗎
暫估的成本收到票后如何做分錄?
暫估的成本沒收到票,想直接做相反的分錄沖掉以前的暫估成本,這樣坐可以嗎
沖多提的企業(yè)所得稅,是用差額做分錄沖,還是要全額沖掉后再再補(bǔ)提上個(gè)季度的所得稅?
1.你沒有跨年; 就直接做借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖即可 ; 2.? ? ? ? 暫估的 ; 紅沖暫估分錄。 在按發(fā)票做一遍即可;? 可以的? ?3. 可以差額? 也可以 全部紅沖;在重新做; 都可以的??
好的,謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
非常滿意
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??