可以的,可以這么多。
我想問一下,我單位在以前年度匯算清繳時,有納稅調(diào)整增加額,加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得(虧損),并沒有要交稅。離職的會計沒做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤與21年企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額不等了,就相差那筆納稅調(diào)整金額?,F(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)所得稅報表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業(yè)會計準(zhǔn)則
22年第四季度企業(yè)所得稅申報,報表忘記把所得稅加上了,賬上做了所得稅計提了,等于是申報的時候報表錯了。除了去改報表,可不可以在23年增加一個調(diào)整分錄,把22年的所得稅計提的分錄反做賬,23年增加一個分錄,把所得稅做到以前年度調(diào)整損益?金額就2萬塊錢
【問題1】發(fā)現(xiàn)往年記賬錯誤,多計提了管理費用,今年在以前年度損益調(diào)整后,所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表中哪里調(diào)整? 【問題2】22的錯誤是在22年所得稅匯算清繳中調(diào)整?還是因為23年做的以前年度損益調(diào)整,等23年的年報再調(diào)整?
老師,做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
老師,我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報表,增加了無票收入進(jìn)去,也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報表, 但賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改 帳,而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損 益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財 務(wù)軟件里引出的去年的利潤表, 那我稅 務(wù)上怎么申報年度財務(wù)報表啊,還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報 呢?如果根據(jù)這個申報,這個利潤表是不含以前年度損益調(diào)整(也就是增加的無票收入),但是我第四季度所得稅申報表是包含了新增的無票收入的,那么我稅務(wù) 年度財務(wù)報表和我的第四季度所得稅申 報表收入金額就不一樣?。?/p>
老師,我們做賬錄憑證的時候,憑證上日期要以什么單據(jù)的日期來登記,像費用報銷付現(xiàn)金的有費用審批單,是按照審批單上的日期嗎
公司平整場地813700元,可以一次性入賬?檢測站房屋修建及裝修折舊折幾年?
老師,新員工試用期是幾個月
老師,如何預(yù)測每個月要賣出多少噸貨物才能不被虧損
老師,我做賬時,公司承兌的社保是做的管理費用--社保費,沒有通過應(yīng)付職工酬走,那我填A(yù)104000表時,職工薪酬就=管理費用--社保費+應(yīng)付職工薪酬-工資,填這兩個金額之和了,是嗎
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老師,你好,為什么餐飲服務(wù),個人付款,也可以開公司的發(fā)票呀
充2999送2000是幾折?
老師,稱重過磅費開票的稅目是什么
這樣就是把費用做到23年了 對吧?匯算清繳的時候不需要調(diào)什么的吧?
對的,是的,是這么做的。
那我還有一個疑問,因為12月有計提所得稅 所以財務(wù)系統(tǒng)出來的報表跟電子稅務(wù)局申報的報不一樣,我做工商年檢的時候按照哪個做?
你好按照第四季度的。
按照稅務(wù)局申報的那個嗎?
你好是的,是這么做的。